你好,学员,具体哪里不清楚的

2.某服装厂为增值税的一般纳税人,本月发生以下经济业务(假设均有合法的发票) (1)销售一批西装,取得不含税价款100万元。 (2)销售一批连衣裙价税合计收取11.3万元。 (3)为一活动加工定做服装,由对方提供面料:向委托方收取加工费5万元,税金0.65万元。 (4)支付水电费取得专用发票上注明的税金0.68万元, 税控发票已认证。 (5)购进原料,取得税控专用发票上注明的税金8万元,货已入库,税控发票已认证。 (6)零售边角料取得现金收入0339万。 (7)售货时,支付铁路部门运费0.98万元,建设基金0.02万元,装卸费05万元,己取得运输部门发票。 (8)给每位职工定做一套服装,以福利性质发给职工。成本总额5万元,本企业和其他企业均无同类服装销售价格。 (9)售给小规模纳税人一批服装,开具的普通发票上注明的价款2.26万元。(10)上期留抵税额2万元。
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元;(2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元;(3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元;(4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元;(5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元;(6)购进面料取得增值税专用发票上注明的销售额130万元、增值税税额16.9万元,当月发票通过勾选认证;(7)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月购进的面料被盗,该批面料(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元;(8)上期留抵进项税额6.5万元。要求:请计算服装企业2021年5月应缴纳的增值税。
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元;(2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元;(3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元;(4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元;(5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元;(6)购进面料取得增值税专用发票上注明的销售额130万元、增值税税额16.9万元,当月发票通过勾选认证;(7)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月购进的面料被盗,该批面料(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元;(8)上期留抵进项税额6.5万元。要求:请计算服装企业2021年5月应缴纳的增值税。
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元;(2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元;(3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元;(4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元;(5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元;(6)购进面料取得增值税专用发票上注明的销售额130万元、增值税税额16.9万元,当月发票通过勾选认证;(7)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月购进的面料被盗,该批面料(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元;(8)上期留抵进项税额6.5万元。要求:请计算服装企业2021年5月应缴纳的增值税
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元;(2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元;(3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元;(4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元;(5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元;(6)购进面料取得增值税专用发票上注明的销售额130万元、增值税税额16.9万元,当月发票通过勾选认证;(7)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月购进的面料被盗,该批面料(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元;(8)上期留抵进项税额6.5万元。要求:请计算服装企业2021年5月应缴纳的增值税
老师,固定资产没有及时入账,差了5个月才入账属于什么问题
老师好,员工工伤,公司给付的补偿金是做福利费还是营业外支出
老师,我们是一家木业公司,和农民购买木头生产木片,然后11月份我们开具的收购票不能抵扣,税务局叫我们12月红冲,做了反方向,那原来结转的成本要转出吗?
老师问一下,2024年度的企业所得税汇算清缴我昨天有更正过,原因就是24年度有税收滞纳金需要调增我当时申报时没有税前扣除,昨天刚刚有更正过了,也产生了滞纳金。那我后续帐务处理怎么弄?
老师,我们给房东一次交了三年的房租,房东不给我们开发票,我自己去税务局代开,是一次开三年的房租发票好,还是一年一年开好?
申报表里一个成本与一个实际发放工资这张图怎么填
老师您好,请问用友畅捷通T6资产负债表的公式是怎么设置的呀?整体公式有没有呀?有的话,麻烦老师发一下给我呀?谢谢老师
老师,你好,增值税未申报之前,确认抵扣的进项可以撤销然后再重新确认对吗?
老师,现在开不了差额征税了吗?那全额开的话,税负怎么办?
麻烦老师给个会计学堂的学习网址我呢?