在出口退税申报系统里做负数进行冲减
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
老师您好,我8月份的增值税已申报,发现有一笔招待费用开的专用发票,这个税额我也抵扣了,本来现在想撤销,但是正好这个月牵扯到出口退税,出口退税操作完成,这个增值税能否在下个月在申报的时候,再进项税额转出
老师你好,外贸出口企业,进项发票上的数量是4000个,出口分成了各2000个两次出口,但是在退税的时候金额没有改过来,造成现在退2000个数量的金额退成了4000个的金额,多退的税额如何返回税局呢?
如果贸易型企业的出口公司 不含税金额5000税额500 本来可以退税500的 但是因为开票的名称差了一个字导致退不了税 那到时候要把进项税额转多少出来到成本
老师,我们出口报关单上有一批配件50只,进货是送的,所以开的100%折扣。现在申报出口退税,这两条有跳出来,这个数量怎么分摊?还有金额只能为正数,但是实际发票金额为0.。
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
昨天下午快五点有个座机号码给公司财务打电话,财务不知道是什么人打的给挂了,今天晚上百度搜了一下号码发现是我们税局的座机号,这可怎么办啊,要回个电话问问啥事吗
老师请问换了一台电脑个税申报除了以法人和财务人员身份进去,系统恢复进去之外还有什么办法才能看到以前的申报信息,包括附加人员的信息
请问下老师,我需要设立一个执照,经营范围是这些。那我刚也表述写农业还是种植业
老师我想学一下实操报税和财务报表
房建企业的管理费用 按什么比例计提,具体费用的占比是多少 请老师们指教
老师你好,贸易行业,此前计算成本时用高成本价,高收入;后面收入减少了,但产品成本按加权平均,结转的成本价会偏高,这种情况怎么冲减成本?
有操作流程吗?
冲减后,我这张发票还可以用于下一张报关单退税吗?
一_数据准备:先到你原先申报出错的那条数据的申报关联号。 二、前期数据冲减:“退税申报向导”—免退税明细数据采集—外贸企业调整申报—填入原申报关联号 三、申报系统“退税申报向导”第三步生成出口退(免)税申报数据,点击“生成出口退(免)税申报数据”按钮,输入正确的所属期和批次,选择“退(免)税申报”,点击“确认”按钮,指定生成文件存储路径 四、生成的压缩包文件通过电子税务局—出口退(免)税申报—外贸企业调整申报—离线申报—把上一步生成的数据包上传 五、税局审核完成后,会把这一笔已经退下来的税款扣掉。记得账户预存足够的金额。
发票应该是只能用一次
那这样我另一张发票上的2000个数量就没办法退税了,不作处理可以吗?
不作处理的话被查到会被罚款,建议明天和税局联系一下问解决办法,每个地方解决办法不一样
好的,谢谢老师
嗯嗯,同学可以多操作