在出口退税申报系统里做负数进行冲减
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
老师您好,我8月份的增值税已申报,发现有一笔招待费用开的专用发票,这个税额我也抵扣了,本来现在想撤销,但是正好这个月牵扯到出口退税,出口退税操作完成,这个增值税能否在下个月在申报的时候,再进项税额转出
老师你好,外贸出口企业,进项发票上的数量是4000个,出口分成了各2000个两次出口,但是在退税的时候金额没有改过来,造成现在退2000个数量的金额退成了4000个的金额,多退的税额如何返回税局呢?
如果贸易型企业的出口公司 不含税金额5000税额500 本来可以退税500的 但是因为开票的名称差了一个字导致退不了税 那到时候要把进项税额转多少出来到成本
老师,我们出口报关单上有一批配件50只,进货是送的,所以开的100%折扣。现在申报出口退税,这两条有跳出来,这个数量怎么分摊?还有金额只能为正数,但是实际发票金额为0.。
老师,我这边指出的网银手续费,分录怎么写合适
社保,人设上要求要户口本吗
老师,去年成立的公司,之前项目做的太乱了,哪里都对不上,现在如果要改申报或者调整的话,是接着她原来的做在今年第二季度做账的时候调整,调整在第二季度还是可以重新建个账套,从去年时间点从头开始做
老师,我在写银行利息的时候,总是提示我借贷不平衡 是什么原因
老师请问耕地占用税,摊销多少年
核定征收的个体户如果开专票,年底需要汇算清缴吗
公司采购垫付款购买的打印机设备 两台三千多 这个会计如何记账呢 是直接作为管理费用 还是记入固定资产呢 其他类似的产品还有桌椅设备
你好老师,我们有一个消防公司,什么东西都没有,只有老板弄来抵工程款的一些板房,每个月月业务只有累计折旧,每个月将近10万,没有其他业务了,只有固定资产和其他应付款(相当于买的没付钱挂的其他应付),和累计折旧,利润负的的太多了,这样正常吗
有一家供应商多开票给我公司了,后面他自己那边平账了,那么我自己现在该怎么凭证呢?分录怎么做?
老师,财务验收的佐证资料里包括咨询费合同和员工兼职协议吗?
有操作流程吗?
冲减后,我这张发票还可以用于下一张报关单退税吗?
一_数据准备:先到你原先申报出错的那条数据的申报关联号。 二、前期数据冲减:“退税申报向导”—免退税明细数据采集—外贸企业调整申报—填入原申报关联号 三、申报系统“退税申报向导”第三步生成出口退(免)税申报数据,点击“生成出口退(免)税申报数据”按钮,输入正确的所属期和批次,选择“退(免)税申报”,点击“确认”按钮,指定生成文件存储路径 四、生成的压缩包文件通过电子税务局—出口退(免)税申报—外贸企业调整申报—离线申报—把上一步生成的数据包上传 五、税局审核完成后,会把这一笔已经退下来的税款扣掉。记得账户预存足够的金额。
发票应该是只能用一次
那这样我另一张发票上的2000个数量就没办法退税了,不作处理可以吗?
不作处理的话被查到会被罚款,建议明天和税局联系一下问解决办法,每个地方解决办法不一样
好的,谢谢老师
嗯嗯,同学可以多操作