您好,这个是需要把这部分对应的全部转出

购买其他公司的一个原材料开了发票过来,但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了,本来是需要支付150元的货款,但价税合计多开了100,开过来的发票价税合计为160元,但实际付款为150元, 一项项核对了发票明显,看到有一项物料发票上开了20kg,但实际到货才19kg,是按实际到货去付款,这样就导致了对方发票金额和税额多开了,实际的话仅仅支付150元,销售人员说发票不退回去了重开了,可以怎样处理呢?
老师您好,有个问题,因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了,但是呢有些确实是有专票的,因疫情原因对方开不出发票来,我们就让对方提供费用,先冲销先入帐了,但是呢有些有可能是专票,那我五月份就不把进项税额做进去吗?当月没开票没法勾选到,和帐里税额就不一致了,等收到发票再补税费科目吗?我们是免税的,进项税额是做转出的,所以税额都是算在成本里面的
一般纳税人的外贸公司,非生产型,取得进项发票专票以后,发票如果用来抵扣了就不能进行出口退税了是吧?那这样的话,当月的那笔货款要全额交税,然后开发票也要付13个点的税,到时候出口退税却只能退13个点,那这笔业务岂不是最终还是多付了13个点的税。
如果贸易型企业的出口公司 不含税金额5000税额500 本来可以退税500的 但是因为开票的名称差了一个字导致退不了税 那到时候要把进项税额转多少出来到成本
老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
老师,我有两处收入,现在是挂证的公司是扣缴义务人,因为在挂证公司交社保,我现在又入职一家别的公司,也要发工资了,而且工资很高,扣缴义务人怎么填?
老师个人独资企业的未分配利润转给法人需要交税吗
老师好,法人向公司借款,超过一年算分红,是不管几月借的哪怕11月借的,当年12月没还就算超过一年,还是今年11月借到明年12月才算超过一年,请勿重复接单
老师好,法人向公司借款,超过一年算分红,是不管几月借的哪怕11月借的,当年12月没还就算超过一年,还是今年11月借到明年12月才算超过一年
老师您好!请问车辆租赁发票按年签合同,按月支付租金,租金发票可以按月开吗?每年有开票次数限制吗?可以在电子税务局代开租赁发票吗?每月需要帮出租人申报个税吗?
老师好,法人借款超过一年不还按照分红补20%个税吗,比如5月借的钱,12月不还就算分红还是到第二年4月不还算超过一年
预付账款借方减贷方是负数,填写科目余额表是写在借方还是贷方?
老师好,法人借款超过一年不还按照分红补20%个税吗,比如5月借的钱,12月不还就算分红还是到第二年4月不还算超过一年
设备改装合同是否需要缴纳印花税?设备上的智能系统升级服务合同,是否需要缴纳印花税?
我们小规模公司4月份买了2万的汽车 、那5、6月份计提折旧怎么算
那我正常可以退税情况 做成本5000 那不能退税 那我是不是还要转成本5000。 等于这一单成本一共做了1万是这样吗
哦哦哦错了错了 成本等于是5000加上500做进项税额转出成本一共这单成本5500是吗
您好,是的,是这个意思的
那如果是生产型企业转免税这个进项税额转出要怎么算转多少成本
生产企业的话,就是正常的5000的了
生产型企业不能退部分没有进项税额转出吗
嗯对是这个意思的
比如原料进货3000税额390 认证这么多 本来退税可以退期末留底390但是有个是外购成品不能退税 转免税了 那不能转免税这部分成本不是要进项税额转出吗
那按你这么说 生产线企业就是按料工费多少就是算多少成本。。不能退部分不做进项转成本是吗
对,不退部分作为主营业务成本
什么意思 被你搞晕了 你前面说不做转成本 。后面又说不退部分作为成本 。到底不退部分要不要进项税额转出到成本
是这样的,对于生产企业来说,不退部分作为成本
所以我一直问你不退部分转成本怎么算
不是啊老师 我有点被你绕晕了啊 你一会说要转成本 一会说不做成本。。我都给你搞晕了
嗯,是作为成本的,刚才没理解透彻,理解了吗!?
那不能退部分转成本。。请问怎么计算这个不能退部分按我上面例子麻烦帮我列式下
比如原料进货3000税额390 认证这么多 本来退税可以退期末留底390但是有个是外购成品不能退税 转免税了 转免税的税额假如是90 那进项税额转出成本金额是多少
额=购进货物的进项金额×出口退税率=出口货物的进项税额