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老师,你好,公司社保和个税存在小数,为了方便我们代扣代缴部分取整,但出现了差额,这种怎么处理合理呀?

2022-10-17 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 22:02

你好 这种合理阿,我们自己也会四舍五入的

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快账用户3082 追问 2022-10-17 22:06

那老师,这个差额怎么调整呢

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快账用户3082 追问 2022-10-17 22:07

账面上发放工资的时候实际发放与账面上的差额怎么处理

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快账用户3082 追问 2022-10-17 22:08

比如个税是12.8元,但我按13扣了,之间的0.2怎么处理呀

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齐红老师 解答 2022-10-17 22:13

差额是要放到其他应收款来调节的

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快账用户3082 追问 2022-10-17 22:15

分录怎么写呢,老师

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齐红老师 解答 2022-10-17 22:31

借:其他应收款 贷:应交税费---个人所得税

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相关问题讨论
你好 这种合理阿,我们自己也会四舍五入的
2022-10-17
同学你好 原分录负数红冲,重新做,没计提的要补计提哦 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-10
借应付职工薪酬、工资,贷其他应付款,个人负担的社保, 应交税费个税 借其他应付款,个人负担的社保, 应交税费,个税 贷银行存款
2022-10-25
这个内账这个没有规定,这个内账你觉得咋合适就咋做这个没有规范
2020-09-21
你好同学,这种情况的话,嗯,按说对方交纳了,所以说那些保险,都需要他确定对方的费用就可以了,相当于他们公司做了费用了,所以我们再把钱转给他以后,需要他给咱出具一个发票,我们才能做账,但是你不想让他出具发票的话,咱们就把这部分钱转到他的私人账户里。
2022-11-14
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