同学你好。 增值税=销项税-进项税 附加税=增值税*10% 退税额不算在增值税计算公式内,请根据企业具体数据进行计算。

老师您好,我公司是小规模纳税人,2022年1月份我公司开出一张增值税专用发票,价税合计47831元, 会计分录为:借:银行存款47831元 贷:主营业务收入-物业费47357.43元 应交税费-应交增值税-销项税额473.53元 请问我的附加税怎么计提?计提比例是多少?)会计分录怎么写?是和这笔凭证一起计提,还是到月末再计提?
目的:练习进料加工的作价加工方式的核算。资料:杭州利达外贸公司为增值税一般纳税企业,以人民币为记账本位币,对外贸交易采用交易日即期汇率折算。该公司2018年12月以进料加工复出口的贸易方式从美国进口料件20000美元,海关减免进口环节的关税和增值税,关税税率20%,增值税税率16%,该批材料当日入库。另外,从国内购进材料30000元(不含税价),材料已入库,款项已付。该外贸企采用作价加工方式,将上述全部材料平价拨给市内的精艺加工厂,加工完成后收回玩具成品不含税价180000元,待货物出口后利达外贸公司再向精艺加工厂支付差额。该批玩具全部出口,出口发票注明价格30000美元。假定所有外汇业务发生日的即期汇率为1美元=6.85元人民币,玩具征税率16%,退税率15%,国内材料退税率10%要求:根据以上资料编制相关会计分录,并计算进料加工复出口货物应退税额。
目的:练习进料加工的作价加工方式的核算。资料:杭州利达外贸公司为增值税一般纳税企业,以人民币为记账本位币,对外贸交易采用交易日即期汇率折算。该公司2018年12月以进料加工复出口的贸易方式从美国进口料件20000美元,海关减免进口环节的关税和增值税,关税税率20%,增值税税率16%,该批材料当日入库。另外,从国内购进材料30000元(不含税价),材料已入库,款项已付。该外贸企采用作价加工方式,将上述全部材料平价拨给市内的精艺加工厂,加工完成后收回玩具成品不含税价180000元,待货物出口后利达外贸公司再向精艺加工厂支付差额。该批玩具全部出口,出口发票注明价格30000美元。假定所有外汇业务发生日的即期汇率为1美元=6.85元人民币,玩具征税率16%,退税率15%,国内材料退税率10%要求:根据以上资料编制相关会计分录,并计算进料加工复出口货物应退税额。(我和书上问题对了一下,没有错误,确实有两个退税率:一个是退税率15%。一个人国内材料退税率10%)
某进出口公司是具有进出口经营权的生产企业。出口产品实行"免、抵、退"方法,记账本位币为人民币,对外币交易采用交易日即期汇率折算。销售和外购货物的增值税税率为13%,退税率9%,该厂200X年2月有关业务如下:(1)报关离境出口商品,FOB:USD20万元,汇率:5.35(2)内销商品销售额500万元(3)外购货物取得的增值税专用发票上注明的价款650万元,货物已验收入库(4)本厂在建工程领用库存外购货物成本20万元要求计算出口退税。
老师您好,我单位是进出口贸易公司,我司有一笔业务,出口收入:折算人民币532920元,成本:410000元(其中金额362931.88、税额47168.12),退税:47168.12元,请问出口是只免征增值税吗,增值税附加税要交吗,怎么计算增值税附加税要交多少?
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
老师有个这样的问题,这是一个科目设置的问题,嗯,之前我设置了一个咨询服务费,一个代理服务费,现在公司不是也有一些是服务费的吗?我是设置一个,其他服务费呢,还是可以设置一个服务费科目?
老师 有没有北京海淀区申报社保医保的那个网址 社保什么系统
老师您好,租期为2026年以后的小规模开具的不动产发票票面是3%还是5%
老师,12月工资1月发,2月报的个税,那汇算清缴查25年全年个税明细是不是应该查25年3月-26年2月呢
老师,请问下,一张合同上体现三个电机,三个配件,现在客户要求我们开票时把三个配件分别合到三个电机里开票,可以吗?
我们是人力资源公司,采用差额计税。有个业务:前期向客户收取的服务费已在发放工资时全额开票。现在单独为客户代发一笔奖金1万元(服务费为0),能否单独开具一张金额为1万元的差额发票(即销售额1万,扣除额1万,最终税额为0)?