你好 第一个是正确的分录,是预收账款的处理 第二个分录是错误的,还是预收的情况下就按收入处理了
老师,公司的签约艺人在本公司拍摄的影视剧里参演,艺人合同是演出费占70%,比如这个合同10000元,艺人7000,公司3000,会计分录: 借:主营业务成本 7000 贷:应付职工薪酬 7000 借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 10000 借:生产成本 10000 贷:银行存款 10000
收到学费分录:借:银行存款20000 贷:预付账款20000 分摊2年:借预付账款:10000 贷:主营业务收入10000 现在学生退费19000元怎么冲账,做会计分录啊,分摊怎么冲掉。求老师解惑
小规模人力资源公司,1月收到1-9月代发的工资90000及服务费9000。 当时做账: 借:应收账款99000 贷:预收账款98571.43 应交税费-增值税 428.57 借:银行存款 99000 贷:应收账款 99000 分期确认收入: 借:预收账款 11000 贷:主营业务收入 11000 借:主营业务成本10000 贷:应付职工薪酬 10000 发放工资: 借:应付职工薪酬 10000 贷:银行存款 10000 税费减免: 借:应交税费-增值税 428.57 贷:营业外收入 428.57 今年10月,A公司将付款方改为子公司B,由B支付99000后,将A之前款项全额退回给A。请问退回账务分录如何处理?
员工李洪军向公司借款一万元,出纳人员用银行存款支付该笔业务涉及的账务处理有a借应收账款10000,借其他应收款10000,c借其他应付款10000,d贷银行存款10000
老师有个账,会员卡充值,借银行存款10000,借应账款会员卡折扣1000,贷应收账款会员卡号11000,。消费的时候10000,借应收账款会员卡卡号11000,贷主营业务收入10000贷会员卡折扣1000对吗
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
第一种情况就是虽然收到钱,但是不能确认【主营业务收入】是吗? 是所有的业务都是在收到业务款的时候,都是【贷:预收账款】吗?
你好 1,是的,是这样的 2,不是所有的,你说的太绝对了
但是理论中也有【借:银行款款10000 贷:主营业务收入10000】的,是理论错了吗?
是哪种情况是可以【借:银行存款 贷:主营业入收入】,我们实务做账的时候一般是需要做两笔是吗?对于业务款想预收,再冲减。
你好,实现收入,同时收款才是这样 处理。 而你之前描述的情况不是这样啊(预收业务款,请仔细看这5个字)
老师,那问一下,预收业务款是是不是就是先银行收到钱了,但是月底才能确认收入?那预收账款在每月结转损益的时候是不能确认收入的是不?
你好,预收业务款,是银行收到款项了。 不一定是月底就确认收入啊,可能是之后几个月呢 在销售货物或者提供服务的时候,才确认相应的收入