你好 第一个是正确的分录,是预收账款的处理 第二个分录是错误的,还是预收的情况下就按收入处理了

老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
第一种情况就是虽然收到钱,但是不能确认【主营业务收入】是吗? 是所有的业务都是在收到业务款的时候,都是【贷:预收账款】吗?
你好 1,是的,是这样的 2,不是所有的,你说的太绝对了
但是理论中也有【借:银行款款10000 贷:主营业务收入10000】的,是理论错了吗?
是哪种情况是可以【借:银行存款 贷:主营业入收入】,我们实务做账的时候一般是需要做两笔是吗?对于业务款想预收,再冲减。
你好,实现收入,同时收款才是这样 处理。 而你之前描述的情况不是这样啊(预收业务款,请仔细看这5个字)
老师,那问一下,预收业务款是是不是就是先银行收到钱了,但是月底才能确认收入?那预收账款在每月结转损益的时候是不能确认收入的是不?
你好,预收业务款,是银行收到款项了。 不一定是月底就确认收入啊,可能是之后几个月呢 在销售货物或者提供服务的时候,才确认相应的收入