你好 第一个是正确的分录,是预收账款的处理 第二个分录是错误的,还是预收的情况下就按收入处理了
老师,公司的签约艺人在本公司拍摄的影视剧里参演,艺人合同是演出费占70%,比如这个合同10000元,艺人7000,公司3000,会计分录: 借:主营业务成本 7000 贷:应付职工薪酬 7000 借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 10000 借:生产成本 10000 贷:银行存款 10000
收到学费分录:借:银行存款20000 贷:预付账款20000 分摊2年:借预付账款:10000 贷:主营业务收入10000 现在学生退费19000元怎么冲账,做会计分录啊,分摊怎么冲掉。求老师解惑
小规模人力资源公司,1月收到1-9月代发的工资90000及服务费9000。 当时做账: 借:应收账款99000 贷:预收账款98571.43 应交税费-增值税 428.57 借:银行存款 99000 贷:应收账款 99000 分期确认收入: 借:预收账款 11000 贷:主营业务收入 11000 借:主营业务成本10000 贷:应付职工薪酬 10000 发放工资: 借:应付职工薪酬 10000 贷:银行存款 10000 税费减免: 借:应交税费-增值税 428.57 贷:营业外收入 428.57 今年10月,A公司将付款方改为子公司B,由B支付99000后,将A之前款项全额退回给A。请问退回账务分录如何处理?
员工李洪军向公司借款一万元,出纳人员用银行存款支付该笔业务涉及的账务处理有a借应收账款10000,借其他应收款10000,c借其他应付款10000,d贷银行存款10000
老师有个账,会员卡充值,借银行存款10000,借应账款会员卡折扣1000,贷应收账款会员卡号11000,。消费的时候10000,借应收账款会员卡卡号11000,贷主营业务收入10000贷会员卡折扣1000对吗
我们公司是跨境电商公司,银行对账单有美元和人民币的,请问每个月,美元账户和人民币账户都要录吗
老师,一般纳税人,老板让统计下每个月进项发票不含税专票金额,税额,普通发票总额,怎么快速统计啊,这个进项专票金额,得看当月认证了多少,从账套看还是电子税务局看比较方便
零税率备案时怎么看自己公司是外贸企业还是生产企业还是其他企业,我们是提供的服务对国外的公司,我们营业执照经营范围没有生产
我公司是知识服务类型,对方因为没有自己公司,请一个工程安装公司开了一个服务费发票给我们,他是自己的服务费,这样的公司抬头能接受吗?
老师第一问投资性房地产和固定资产不是8-1=7万吗?圈一分录老师看下哈
老师您好,请问下怎么根据复利现值求预付年金现值?
其他应收款,其他应付款分别是记录哪些业务的?
资产负债表的应交税费是怎么算出来的数
我司接手了一个停车场项目,跟对方公司协议的是收入三七分,这样的话,我司要以全部停车费收入确认收入还是30%确认收入呢?
老师,我公司前年存入银行一笔20万元,我做了一笔 借:银行存款,贷:实收资本,今年想把它红字冲平,然后更正调整成为 借:银行存款,贷:其他应付款(个人),这样可以吗?
第一种情况就是虽然收到钱,但是不能确认【主营业务收入】是吗? 是所有的业务都是在收到业务款的时候,都是【贷:预收账款】吗?
你好 1,是的,是这样的 2,不是所有的,你说的太绝对了
但是理论中也有【借:银行款款10000 贷:主营业务收入10000】的,是理论错了吗?
是哪种情况是可以【借:银行存款 贷:主营业入收入】,我们实务做账的时候一般是需要做两笔是吗?对于业务款想预收,再冲减。
你好,实现收入,同时收款才是这样 处理。 而你之前描述的情况不是这样啊(预收业务款,请仔细看这5个字)
老师,那问一下,预收业务款是是不是就是先银行收到钱了,但是月底才能确认收入?那预收账款在每月结转损益的时候是不能确认收入的是不?
你好,预收业务款,是银行收到款项了。 不一定是月底就确认收入啊,可能是之后几个月呢 在销售货物或者提供服务的时候,才确认相应的收入