b借其他应收款10000,,d贷银行存款10000

员工李洪军向公司借款一万元,出纳人员用银行存款支付该笔业务涉及的账务处理有a借应收账款10000,借其他应收款10000,c借其他应付款10000,d贷银行存款10000
老师,我们是外贸公司,跟客户交易是C&F价(其中运费1万元),借:应收账款:50000,贷:主营业务收入40000,其他应付款10000,银行支付运费时,借:其他应付款10500,贷:银行存款 10500,收到运费发票时怎样做账呢?
员工李红军向公司借款10000元。出纳人员用银行存款支付,该笔业务涉及的账务处理有()。A借:应收账款10000B借:其他应收款10000C借:其他应付款10000D贷:银行存款10000
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元
请问,公司支付工伤赔偿,账务处理 借:银行存款 贷:其他应付款 收到赔偿款 借:其他应付款 贷:银行存款 这样可以吗
老师,那个钢板加工成工艺之后,钢板边上多的毛料销售掉,那么收入应该记录其他业务收入,还是营业外收入或者主营业务收入
老师,1000元以下小额零星支出没有发票可以入账吗?
老师,请问如果是酒店,第三方平台数据税务局内部有吗?问谁要,因为万一企业提供的数据以后系统比对不上呢
老师, 汇算清缴资产负债表 和利润表都更正了,那就跟25年第四季度财务报表和所得税申报表不一致了,要更正第四季度的吗?26年第一季度也不一致了(资产负债表期初数、所得税申报表资产总额那一栏),也要更正吗?
老师,企业所得税汇算清缴,产生退税,可以调增吗,调增到不退税吗,但是账务里面没有调增的项目,怎么处理呢
银行现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
老师,计提社保,交纳社保,计提工资,发放工资分录怎么做
老师,一般纳税人,进项税额因为发票重复记账,有余额,认证时发现了,4月时,进项税额的余额,可以留着,不转入待认证进项税额吗?因为5月把这张凭证直接冲销了,
老师,个体户核定征收,代扣代缴员工个税这些需要用财务软件做账吗? 还是每次都要登录电子税务局或者自然人电子税务扣缴端进行代扣代缴申报
老师,公司换法人,账上有应收应付的欠款办不了怎么办