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帮对方开票1万,但是和对方说他需要承担增值税13%及附加,所得税25%,印花税万分之三,那怎么把税金一起算到开票金额里?

2022-10-18 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 12:07

同学你好 算出来税额然后加上

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快账用户1848 追问 2022-10-18 12:11

那比如1万,我要交25%的所得税2500,增值税1300,附加130。那我开票不含税金额13930??

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齐红老师 解答 2022-10-18 12:26

对的比这还得多才行 因为这些税额你开进不含税收入里了那你还得多交税 开14100这样

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快账用户1848 追问 2022-10-18 12:29

14100是怎么算出来的?

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齐红老师 解答 2022-10-18 12:36

我就是给你加上了差额 我没具体算 你这些税额的税费差不多也这些了

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快账用户1848 追问 2022-10-18 12:44

什么和什么的差额

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齐红老师 解答 2022-10-18 13:05

就是你2500%2B1300%2B130 开进不含税里说明收入增加了 收入增加了那你税额不也得增加一部分了吗

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同学你好 算出来税额然后加上
2022-10-18
你好,税率是多少的?这个不考虑进项抵扣的吗?
2024-06-04
企业所得税特有优惠政策,你们属于小型微利企业的吗?利润100万以内的,税率2.5%,利润100万到300万之间的,税率5% 增值税附加税正确的 你看一下你们单位有没有印花税,水利建设这些?
2022-11-17
这个就是你的291419加上你的这些所有的税率哦 单价提高就可以了 291419*(1%2B23.015%) 这样计算的
2024-04-11
在这个对外的账务处理上,你是这一些最近的纳税义务,然这个账上是不能体现对方的承担这些税金的,如果说对方把这些税金的钱给到你之后,你只能做营业外收入来进行体现。
2021-01-19
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