你好; 借固定资产清理; 累计折旧贷固定资产 ; 借银行存款 ;其他应收款 贷固定资产清理;
老师请教一下,我们公司名下的汽车发生事故。但是不是公司的人开车,然后还挺严重的。保险公司赔款到我们公户,现在我们要怎么把这笔钱转给开车的人?
老师好,保险公司通过理赔获得一批运输车辆,因这批车辆达到报废年限所以卖给我们汽车报废公司,运输公司破产,保险公司也无法开具发票,我公司应该怎么入账才能减少风险
汽车因事故报废,保险公司给我们保险赔款,而后保险公司将汽车拍卖获得一笔钱也转给了我们,请问这两笔钱怎么申报增值税
汽车因事故报废,保险公司给我们保险赔款,而后保险公司将汽车拍卖获得一笔钱也转给了我们,请问这两笔钱怎么做账
赔付客户的汽车修理费,付给客户的汽车4S店,4S店开具发票,这笔费用是我们先垫付的,保险公司再赔付给我们。我们实际支付了4000元,有可能保险公司只赔给我们1000,也可能正好是4000.请问怎么做分录
进项票不够,开票的库存商品都是负数,做账都是暂估库存,要是年底拿不回进项票怎么做账
老师 ,买材料进来,运费200元是我司承担,这种是怎么做账务处理
老师您好,我想问一下,一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外,还能开其他的开票项目吗?
老师, 这题不太明白
老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗?辛苦指点一下谢谢
老师,账面和公允不一致,和评估增值区别?
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的,入什么费用
老师,销售人员出差的高铁票 怎么写凭证?
老师、销售人员出差的高铁票 凭证怎么写?
请问老师,报四月所属期工资,填表是实际发放的3月工资,工人四月离职,我申报完做离职日期写四月一日,工人参保新单位申报四月所属期工资,会有冲突吗
这里面有两笔收款
而且这两笔款的性质不同
你好; 借固定资产清理; 累计折旧贷固定资产 ; 借应收账款 贷固定资产清理; 销项税; 借银行存款 贷应收账款 ; 借其他应收款贷应收账款; 借银行存款贷其他应收款
保险公司赔付的怎么做
拍卖后收到的款项怎么做凭证
你这样我看不懂
你好; 借固定资产清理; 累计折旧贷固定资产 ; 借应收账款 贷固定资产清理; 销项税; 拍卖收到钱做; 借银行存款 贷应收账款 ; 保险公司赔付做 借其他应收款贷应收账款; 借银行存款贷其他应收款