你好; 借固定资产清理; 累计折旧贷固定资产 ; 借银行存款 ;其他应收款 贷固定资产清理;
老师请教一下,我们公司名下的汽车发生事故。但是不是公司的人开车,然后还挺严重的。保险公司赔款到我们公户,现在我们要怎么把这笔钱转给开车的人?
老师好,保险公司通过理赔获得一批运输车辆,因这批车辆达到报废年限所以卖给我们汽车报废公司,运输公司破产,保险公司也无法开具发票,我公司应该怎么入账才能减少风险
汽车因事故报废,保险公司给我们保险赔款,而后保险公司将汽车拍卖获得一笔钱也转给了我们,请问这两笔钱怎么申报增值税
汽车因事故报废,保险公司给我们保险赔款,而后保险公司将汽车拍卖获得一笔钱也转给了我们,请问这两笔钱怎么做账
赔付客户的汽车修理费,付给客户的汽车4S店,4S店开具发票,这笔费用是我们先垫付的,保险公司再赔付给我们。我们实际支付了4000元,有可能保险公司只赔给我们1000,也可能正好是4000.请问怎么做分录
员工6月份的差旅费,8月份才拿过来报销,是反结账做在6月的费用里,还是直接做在8月的费用里。
购买茶具900多放管理费用办公费合适吗
老师,您好,企业购买厂房,需要交哪些税,这些税分别什么时间开始交,交的周期分别(月度,季度还是年度)是怎么样的
老师您好,想再确认下新大学生入职及从关联方单位调入员工发生的路费,住宿费在差旅费中核算,进项税额是否可以抵扣?个人理解这属于福利性质吧,所以不太确定抵扣问题
银行贷款付的利息开发票能抵成本么
老师,我这边要离职,交接需要交接什么,更改哪里呢? 有几个公司我是办税人
请教,中标后,还没签合同,(如果是挂靠甲方),和大包人签合同,从财务角度,签合同要怎么考虑?谢谢
老师:老客户续费需要注意什么?
老师,原材料辅料下了账以后就成负数了,但是目前它还有库存,那账务上怎么处理呢
老师,这题确认投资收益考虑对净利润的调整我没看懂这个式子。
这里面有两笔收款
而且这两笔款的性质不同
你好; 借固定资产清理; 累计折旧贷固定资产 ; 借应收账款 贷固定资产清理; 销项税; 借银行存款 贷应收账款 ; 借其他应收款贷应收账款; 借银行存款贷其他应收款
保险公司赔付的怎么做
拍卖后收到的款项怎么做凭证
你这样我看不懂
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