对的,是的,是这么做的。

老师好,公司去年买了小礼品几百块钱,在活动时发给员工了,我也记在工资里代交个税了,会计科目我直接做到福利费中了,没记到应付职工薪酬-非货币性福利,汇算清缴时还要做视同销售吗?
老师 你好 请问公司聚餐 组织外出活动发生的费用是员工福利费要开发票来报销 并且分摊到每个员工工资里面申报个人所得税吗?
老师,公司给怀孕的员工生育福利费买的水果礼盒667元,要帮她算到工资里面交个税吗?有发票。
老师好,公司发放现金福利和可以计价的礼品,都需要加到员工工资收入中,一并计算个税。请问如果是公司聚餐形式的福利,有餐饮费发票记福利费,请问这个需要并入工资算个税吗?谢谢!
老师,有两个问题,1、公司买购物卡送给客户,计入业务招待费,如果客户是企业或者是个人有什么区别?需要交个税吗?可以抵扣进项税吗? 2、公司给员工每人发一箱水果,是外购的,可以准确知道一箱水果的价格,这种情况是记福利费还是记工资啊?需要交个税吗?可以抵扣进项税吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
礼盒是行政买的拿票来报销,工资计提时两边都有费用账务如何处理呢?
你好,行政拿来报销,借管理费用、福利费,贷应付职工薪酬福利费,然后报个税的收益增加到他工资里面。
发票那块平了。比如不考虑五险一金:应发工资6000元+福利667元,应发变成了6667元;实发:6000减个税20元=5980元;计提借:管理费用6667,贷:应付职工薪酬-工资 6667,发放工资并交个税,借:应付职工薪酬-工资 5980 应交税费-应交个人所得税20,贷:银行存款 6000。那应付职工薪酬的667如何处理呢?两边都计入管理费用就重复了,还是计算个税按6667元 ,计提按6000元
你这个福利费在工资里面又做重复了,不是嘛,他的工资应该做6000。
那个税按6667,计提按6000是吗?
对的是的是这个意思的。