借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。

我想问 进项加计抵减10%的 账务处理 希望老师详细写下
老师好,请问一般纳税人进项加计抵减的税额如何做账务处理?
请问进项税额加计抵减的全部账务处理是怎样做的?
请问一下加计抵减账务处理
加计抵减账务处理咋样的
老师。公司投资其他公司的分红,分红收回来2万怎么写分录
扫码开票,住宿近半月,扫码开票时间数无法修改,自动显示1,这样单价过高不符合实际,如何处理?能报销不
小微一企业的满足条件是什么
老师知识产权(专利技术)出资要注意哪些问题呢
公司雇佣一位1952年老人之前这个人没有上过班,申报个税有税务风险吗?是不是年龄太大,已经超过退休年龄了,能写雇员吗?
老师您好 公司这边采购青石作为工艺品应该填到哪个费用里
#提问,老师职工开的培训费发票,这个只要公司有规定给予报销的话就可以报吧?
个税退付手续费,公司收到退税后奖励给财务公司代帐人员了,要给代账人员申报个税吗?不能工资薪金申报吧,不是我公司员工。
老师,你好,广告服务是属于现代服务大类?
老师,新税法中自来水公司开具的污水处理费,还是免税吗?还是要全额按照3%开具
需要抵扣,借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、增值税加计扣除
加计抵减是直接抵减吗
你好,需要自己填写的附表四本期项目一般加计扣除里面 填写本期发生额和实际抵扣金额。
借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交增值税-未交增值税 借:应交增值税-未交增值税 贷:营业外收入 是这样吗
可以的,可以这么做。