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请问一下加计抵减账务处理

2022-10-18 18:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 18:11

借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-10-18 18:11

需要抵扣,借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、增值税加计扣除

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快账用户6864 追问 2022-10-18 18:12

加计抵减是直接抵减吗

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齐红老师 解答 2022-10-18 18:12

你好,需要自己填写的附表四本期项目一般加计扣除里面 填写本期发生额和实际抵扣金额。

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快账用户6864 追问 2022-10-18 18:13

借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交增值税-未交增值税 借:应交增值税-未交增值税 贷:营业外收入 是这样吗

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齐红老师 解答 2022-10-18 18:15

可以的,可以这么做。

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借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。
2022-10-18
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
2020-08-10
你好!借应交税费-应交增值税-抵减税额,贷营业外收入-加计抵减
2024-09-09
借应交税费增值税加计扣除 贷其他收益或者营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除。
2022-04-11
同学你好,分录为: 借:应交税费-未交增值税 0.02 贷:其他收益 0.02
2023-04-11
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