冲销的分录可以做借方负数
资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数;我想问,未分配利润的上期期末数和本期期初数不是一个数吗??
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师,利润分配-未分配利润本年借方有发生额,利润表的净利润+资产负债表的未分配利润的期初数跟未分配利润的科目余额不等应该怎么填?差额就是未分配利润的借方发生额
利润分配/未分配利润科目是不是应该做借方负数?
老师,如果调整科目,借:其他应付卷1000 贷:利润分配-未分配利润1000是正数还是负数?
各位老师,大家好,可以异地代账吗
企业固定资产处置时,丢失、被盗等找不到实物的情况,处置时叫报废还是转销还是别的什么?
库存商品上月盘亏,会计处理,借营业外支出,贷库存商品。本月收到赔款,可以做借银行存款,贷营业外支出吗?
广州企业可以增加一个香港企业作为股东吗?
高新技术企业研发费用和有关正策,以及申请小巨人要注意什么
20×7年6月3日,甲公司以300万元的价格向乙公司销售产品一批,该批产品的成本为250万元。至20×7年末,乙公司已销售上述从甲公司购入产品的50%,其余50%产品尚未销售形成存货。20×7年度,乙公司实现净利润3 600万元,计算甲公司对乙公司股权投资20×7年度应确认的投资损益,编制相关会计分录。
老师,个体工商户怎么还是一个制造业或者生产型的企业呢?
老师你好,咨询个事,我们老板从单位上接了工程,别的公司中标了,施工单位是中标那个公司,活我们老板干完了,干活期间我们老板购买材料提供的专票,中标公司抵扣了,现在专票的税给我们老板不退,这怎么处理好?
老师 请问序时账是凭证吗还是什么
本单位的员工针对个税这块,他提出了要本单位按月发工资时不跟他代扣代缴个税,他开年的时候自己进行汇算清缴来交税,请问这种方式对单位有没有风险?
假如是退所得税呢?
借:银行存款 贷:利润分配/未分配利润
但是报表勾稽关系不平
所以我想是不是应该做借方负数,才能取数
不用管它的了,调整了期初利润,就那样就是了
什么叫调整了期初利润?
利润分配/未分配利润这个就是期初的