同学, 你好,计算当中。

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%2020年11月30日,应交税费一未交增值税科目贷方余额为12600元12月份发生以下业务:(1)3日,购入N材料,取得增值税专用发票,注明价款200000元,增值税税额26000元,材料已验收入库,已通过银行转账付款。(2)5日,购入M材料,取得增值税普通发票,注明价款100000元,增值税税额13000元。材料已验收入库。未付款。(3)8日,销售A产品,开出增值税专用发票,注明价款300000元,增值税税额39000元。产品已发出,收到一张已承兑的商业承兑汇票,票面金额为339000元。该产品成本为260000元。(4)11日,购入一批免税农产品,取得农产品销售发票,注明金额为200000元。购入的农产品作为原材料入库。税法规定可以按买价的9%计算可抵扣的增值税进项税额。已通过银行存款付款。(5)14日,上交上月应交未交的增值税12600元(6)20日,销售B产品,开出增值税普通发票,注明价款400000元,增值税税额52000元。产品已发出,货款已收到。
1、销售微波炉500台,单价每台500元,销售额250000元,开具专票,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣,对方与7日后付款,于是在结算时,给于商场5%的现金折扣。2、8日,从事仓储服务,开具普通发票,注明仓储收入8000元。3、9日,拨付2台微波炉给本单位职工适用,单价每台成本400元,成本利润率10%,未开具发票。4、10日,没收逾期未收回的包装物押金6万元,确认收入但未开发票。5、11日,购进原材料、零部件一批,并取得专票,价款2万,支付运费合计3300元,开具专票。货款未付,运费已付,货物已运达并入库。6、12日,购进冰箱配件一批,货款已付,专票注明金额为100000元,税额为13000元,物资尚未入库。7、13日,从小规模纳税人购进零部件1万元,取得对方开具的电子普通发票,已入库款支付。8、15日,从一般纳税人处购进零部件6万元,取得对方开具的普票,材料已入库款项已付。请核算当月该企业(一般纳税人)应缴纳的增值税税额。
宇新有限责任公司为小规模纳税人,按月申报增值税。2021年10月份发生以下经济业务:1、5日销售洗发水2500瓶,单价56元,开出普通发票一张,金额140000元,对方已款。2、10日缴纳上月应交增值税480元。3、16日购进小食品100箱,单价128元,取得普通发标上注明金额12800元,税款1664元,已入库并付款。4、20日销售食品100箱,单价156元,开出普通发票1张,金额15600元,对方已付款。5、22日销售残疾人专用物品一批,金额38000元,已收款。6、24日销旧设备一台,金额8240元,已收款。开具普通发票一张。7、30日收到当月提供快递收件服务费2600元,开具普通发票一张。(做会计分录处理)
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子女教育,赡养老人,初级证书,发工资分别能扣多少不用扣个税
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗