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某电视机厂为一般纳税人,当月发生了下列几笔购销业务: (1)一向某商场销售电视机120台,该厂采用销售额与销项税额合并定价的方法,每台销售5850元,销售款已收到 (2)购入电子元器件,已验收入库,取得增值税专用发票支付价税合计款额为351,000元 (3)为装修该厂展销厅,购入建筑装饰材料,已验收入库,支付价税合计款额 11700元,取得的增值税专用发票上注明的税额为17000元求电视机厂本月应纳增值税税额
2.某商场为增值税一般纳税人,2019年10月发生以下经济业务:(1)销售上月购入的空调400台(进价3500元/台),每台售价4500元。(2)按进价卖给内部职工50台。(3)以旧换新方式销售冰80台,旧冰箱的收购价200元/台,新冰箱市场价每台10
某冰箱厂为一般纳税人,2010年10月发生以下几笔购销业务:1,向某商场销售冰箱100台,该厂采用销售额与销项税额合并定价的办法,每台售价2320元,销售款已到。2.购入冰箱元器件一批,一验收入库取得增值税专用发票,其中:支付价款100000元,税款16000元。
某冰箱厂为一般纳税人,2010年10月发生以下几笔购销业务:1,向某商场销售冰箱100台,该厂采用销售额与销项税额合并定价的办法,每台售价2320元,销售已到.2.购入冰箱元器件一批,一验收入库取得增值税专用发票,其中:支付价颜100000元,税款16000元
某冰箱厂为一般纳税人,2010年10月发生以下几笔购销业务:1,向某商场销售冰箱100台,该厂采用销售额与销项税额合并定价的办法,每台售价2320元,销售已到.2.购入冰箱元器件一批,一验收入库取得增值税专用发票,其中:支付价颜100000元,税款16000元
你好,我们和商家结算假如商家应返还给我们的服务费A+B项目是64903元,C业务128000客户把收入打给我们了本来是应该直接给商家的,所以我们拿128000-应收的服务费64903=63097 我做内账 可以把63097直接计入C的成本吗 如果不是正确的怎么做
公司是小规模纳税人,2025年没有开过票,目前银行资金有1,167.32,其他应收款法人的有2,196.12,实收资本56000,未分配利润-51,996.56,现在要注销公司,请问账目还需要调账一下吗?
旅游行业如果选择差额征收,只能开普票给客户对吗?
老师好,购买理财产生的收益 要不要交增值税的
金蝶kis专业版4月份已经过账,怎么反过账
老师,有没有印花税税源明细表和申报表的空白报表
你好,请问,查看三大报表,是否正确主要看什么地方?
老师,我想问下一般纳税人二手车统一发票可以抵扣增值税吗?
老师,如果医疗商贸企业,税收编码不小心写错了,上月开的,这样怎么处理,涉及金额15000这样
老师,车间的钢结构的摊销应该摊销到什么科目