同学你好 这个可以的 年度汇算清缴的时候可以填写

汇算清缴,第三季度研发费用加计扣除了,汇算清缴不加计扣除,要怎么填
老师,第三季度我不填加计研发加计扣除,年度汇算清缴再填行不行啊,会不会有什么风险啊
收到这个短信,企业有研发费用但是每个季度都没有加计扣除,那么也可以不在季度扣除,选择在明年做年度汇算清缴再做研发费用加计扣除也行吗?
2022年第4季度填报了研发费用加计扣除,做2022年汇算清缴时可以不填加计扣除吗?
企业所得税第四季度要交费,算上第四季度的研发费用加计扣除算进去,是不用缴纳的,但是在第三季度填写后,第四季度改不了,明年汇算清缴能退回吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
它提示我这个,我有丢丢怕,但是我一加计扣除,我利润就是负的了
如果你在三季度预缴企业所得税的时候不享受研发费加计扣除的优惠政策,那么在年度汇算清缴时,会产生企业所得税退税,办理退税手续有点麻烦 不如在季度的时候就享受
谢谢老师
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