你好; 你留底退税了。 那么你进项税就少了; 那么你缴纳税费即可; 你是想着 税负率高了 ;按实际报即可; 只要你一年的税负率能到到税务系统预警值即可
老师,因为留抵税额退下来后接下来增值税会交多了,税负率按交的增值税/销售来算的话增值税税率变高了,是这样算吗
老师,请问生产制造业的话税负率是多少?这是按照增值税的税负率来算的吗?
老师:麻烦问一下,我们公司是生产加工钢化玻璃的,我们这个行业的增值税税负率是多少?我按2.5%算的话。我们不含税开票销售额我1512937.95元。按税负率算交纳的增值税=1512937.95*2.5%=30258.76 元。我这样算的对吗?
老师 增值税税负率=不含税收入11429700*0.03增值税税负率=342891 是不是应交增值税就是342891呢 我网上查了一下 建筑行业增值税税负率2.5%-3% 老师 是不是这样算的?我网上查了一下 建筑行业增值税税负率2.5%-3% 老师 是不是这样算的?
老师就是餐饮行业比较乱,比如客户抖音平台的收入,客户要求开发票,而且平时扫码当天的收入又是第二天一次进入,银行,所以我也不知道那个是开票的收入那个是不开票的收入我直接把当月小票汇总和发票附到一起,直接按汇总小票做收入可以吗?就不分无票收入了,这样可以吗?申报的时候这个总数减去开票的就是无票啊
股权转让180万,实收资本200万实缴,这个需要交个税和印花税吗?按照什么金额交呢
老师台球俱乐部给客户开发票大类选择什么
老师能帮我解答一下吗? 我们家是中间商C—23年跟供应商A买了10台设备卖给客户B,现在有一台因为长时间不发货客户不要了,但是A已经生产了半台导致我们需要赔钱给A,但是B又不赔钱给我们,这个我们到时支付赔偿款给A,又不收B的赔偿款这个对于我们会有什么风险吗?
借给别的公司,但没有利息,需要交印花税吗
企业所得税汇算清缴的从业人数和资产总额就用系统里面跳出来的那个吗
老师 本企业是高新技术企业 本年度研发费用 不能划分是资本化还是费用化 可以不做资本化或费用化处理么 还在研发支出科目累计放着 汇算清缴的时候也不做费用化或资本化处理
老师,T+如何设置辅助项
老师,比如台球俱乐部需要交印花税吗?
老师,工资实际发的和工资表上的不一至,实际多发了,这种情况应该怎么做账