你好,一般在2.8%左右的 是

请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
老师,我们是钢材行业,我想问一下做内账,就是我们比如4000元买进不含税的,卖出去,4100元1吨含税的,这个要怎么做成本啊。怎么写分录,还有的买进含税,卖出不含税,我们有固定的交增值税,是按照销售额的千分之三固定交,就算进项有多也要按千分之三交,这个正常不。
老师你好,我是电梯销售安装公司,我想问下,电子税务局里税种核定信息里面的增值税征收率0.03,这个征收率就是增值税税负率吗?还是增值税税负率要问下同行业的大概要算到几个点?我现在不知道这个电梯行业税负率是多少?
老师,你好,我们是一般纳税人饮料公司,老师,我这个月要开1042569元的发票,税负是1.012%,那我怎么算,我这个月要交多少增值税?
老师,我公司是一般纳税人,小微企业,茶叶厂是25一斤卖给我们,我们对外销售是50元一斤(含包装费),一斤的包装费是2.5元 ,增值税是多少 ?企业所得税是多少?成本一共是多少(茶叶进价+包装费+增值税+附加税+企业所得税)不考虑运费,,我理解的对吗?茶叶购入的税率老师看看是多少?,老师列出成本费用的计算过程
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
现在税务局大数据预警成本过高,今年第一季度成本票少,使用的去年的进项票怎么解释
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
那我这样的算法没错吧
是的对的,计算方法没有问题
好的,谢老师
不用客气 周末愉快