看一下你减免政策有没有选择上填写这个两个表是对的?

小规模纳税人季度45万是免增值税的,这个免税销售收入填在增值税申报的那张主表哪一行
季度销售40万,开具了40万普票,符合小微企业,需要填写到小规模纳税人申报表中的免税销售额,其中小微企业免税销售额吗?正常不超45万也是免增值税吧?必须填免税销售额里吗?
# 提问 #小规模季超45万了 季报增值税填在其他免税销售额 再填增值税免税申报表 就行了?但在增值税申报表中带不出本期免税额 这是正常?是对的?
# 提问 #小规模季超45万了 季报增值税填在其他免税销售额 再填增值税免税申报表 就行了?但在增值税申报表中带不出本期免税额 这是正常?是对的?
请教老师,小规模纳税人,22年第四季度的收入未超过45万,增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额,还是第12行—其他免税销售额?如果填在第10行,还需要填增值税减免税申报明细表吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
但是增值税表中本期免税额没数据?这对不?
您需要填写减免表,把减免代表选择上,这样会带出来数据。
就是最后不用交税款,这样就正确了。
也不用交 但就是没带出本期免税数
那你试一下申报能通过没有提示不交税款,你能申报成功就行。
能申报 就是没带出免税额
你好 正常能申报就行