您好,那不行,开票日期需要本年度才行
劳务公司的成本只有工资,我12月成立公司12月开的400万销售发票,我人工工资可以暂估吗?然后用明年汇算清缴前的月份的工资来冲销今年的暂估可以吗?
老师好,公司12月份发生场地租赁费,得知这个租赁费12月开不上发票,我就先预提做入到12月的成本里,这样可以吗?发票待明年所得税汇算清缴前开回
老师好,我们是建筑公司,比如这个月找几个自然人干活,发生了成本,明年汇算清缴前开这个成本发票可以吗?就是说今年9月份的成本明年3月份开成本票(开票日期是明年3月份)。
我们预付了明年4-9月份的房租,这个费用如果12月取得发票可以做成今年的成本吗?还是必须分摊到明年
老师,我们公司有几张成本票没有开过来,明年1月份开过来,我这个季度先暂估一个成本,明年开票了在冲可以吗?发票跨年开了了有影响吗?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
就是9月份的成本可以12月份开具?我看到一句话是说只要在第二年汇算清缴前取得成本发票就行。意思难道不是在汇算清缴前开具就可以吗?谢谢。
对啊,汇算清缴前取得没错,但是开票日期需要去年的啊
那9月份的成本本年度12月份开具可以吗?
可以,这个是可以的