您好,那不行,开票日期需要本年度才行

劳务公司的成本只有工资,我12月成立公司12月开的400万销售发票,我人工工资可以暂估吗?然后用明年汇算清缴前的月份的工资来冲销今年的暂估可以吗?
老师好,公司12月份发生场地租赁费,得知这个租赁费12月开不上发票,我就先预提做入到12月的成本里,这样可以吗?发票待明年所得税汇算清缴前开回
老师好,我们是建筑公司,比如这个月找几个自然人干活,发生了成本,明年汇算清缴前开这个成本发票可以吗?就是说今年9月份的成本明年3月份开成本票(开票日期是明年3月份)。
我们预付了明年4-9月份的房租,这个费用如果12月取得发票可以做成今年的成本吗?还是必须分摊到明年
老师,我们公司有几张成本票没有开过来,明年1月份开过来,我这个季度先暂估一个成本,明年开票了在冲可以吗?发票跨年开了了有影响吗?
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
就是9月份的成本可以12月份开具?我看到一句话是说只要在第二年汇算清缴前取得成本发票就行。意思难道不是在汇算清缴前开具就可以吗?谢谢。
对啊,汇算清缴前取得没错,但是开票日期需要去年的啊
那9月份的成本本年度12月份开具可以吗?
可以,这个是可以的