你好,自己随便暂估一个,只要不超过你的收入都可以。

老师,我们是建筑公司,12月份开出了20万的工程款发票,但是成本票要到明年一月份才能开出来,而且这个金额我也不知道是多少,也没有进度,该怎么暂估成本呢
老师我有一个工程工程,二月份暂估材料进成本,三月份来了发票和一些新加的材料也进成本,然后五月被下家通知有一个单价3.91的材料写成了39.1,相当于我多付了钱,现在要开具红字发票,我在五月份应该做些什么样的账务操作呢?(主要是二月这个暂估里面就已经用了这个39.1的了)
老师,建筑公司,6月份有回来发票但是我忘记冲减暂估分录了,我在7月份的账上补一下,但是7月份的实际成本只有9万,我忘记冲减的暂估分录是30万,如果我在7月补完了之后就是利润表出来的本期营业成本是-21万,而且7月份没有收入,这个怎么处理好呢
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
去年12月我暂估了一笔成本(价税合计的),当时我是这样下的凭证:借 工程施工 5474985.50元 贷 应付账款 5474985.50元,今年税务师审计出来,这张发票还没开过来,但成本全结转完来。我这边查出来才知道今年1月份到了一张发票,价税合计是3579333.50元,税额是411781.73元,当时我就这张发票下了凭证(忘了在12月份有暂估成本这回事):借 工程施工 3167551.77元 应交税费一待认证进项税额 411781.73元 贷 应付账款 3579333.50元。另外,通过这次查账发现去年12月多暂估了成本481611.00元(价税合一的),实际上对方现在只有1414410.00元的票还没有开给我公司。请问这一系列凭证应该怎样调?
您好,老师,请问兄妹关系,股权可以平价转让吗
老师,我是一般纳税人公司,去年有暂估成本79万,我怎么看公司来了多少成本发票呢,告诉老板还缺多少成本发票
老师你好,我们出口一批货物到国外,然后在国外产生了一笔滞箱费的费用,这笔费用需要我们先代付给国内的货代公司,然后国外客户再支付给我们,请问这个国内的货代公司说是开零税率的发票给我们,零税率的话可以吗,我们不需要入账的吧?
老师好!如果公司不运转了,账面的未分配例如何处理,有两个股东要分,利润是赚钱的
老师,本公司新公司,刚开始给员工交社保,按最低基数缴纳的,税务局通知有个员工上年平均工资高,现在按最低缴不行,要补缴,不缴会有啥影响吗
老师,有家公司是小企业会计准则,要冲去年的管理费用?是直接用管理费用科目还是用利润分配-未分配利润?
老师 附加税的减半那部分也要算到营业外收入吗
老师好,我们公司报完2025年1-12月份的年度财报和26年一季度财报后,才出的25年的审计报告,那我们25年年度的年末数和26年一季度的财报的年初数,是不是都要跟着审计报告调整啊?
老师去6月做得暂估,11-5月发票陆续回来,这个怎么调分录啊
老师:分公司没有法人,没有股东,在做企业所得税汇算时,主表里:主要股东及分红情况(必填项目),股东名称,是必填,要怎么填呢?
那下个月收到发票要怎么做呢?还需要通过以前年度损益调整科目来调吗
你好,对的是的,是这么做的。
那这么调整的话,是不是21年的费用就记到22年了?
你好不是的,你发票到了之后,用以前年度损益调整来做汇算清,交的时候还是属于二一年的成本。
分录怎么做呢老师?比如我暂估了15万,次年发票到了发现开了18万
比如你暂估的时候,借主营业务成本贷应付账款。15 次年借应付账款贷,以前年度损益调整15, 借以前年度损益调整贷应付账款18。