自己暂估的时候,平时要记一个表,然后回来发票就对上了。

去年暂估的成本票,今年5月之前来的,那我冲销了去年的暂估,正确的票是做在今年实际收到票的月份里吗?怎么处理
老师,就是我问一下那个比如说21年暂估的劳务成本,暂估的也对应结转成本了,但是票在今年回来的都是费用票,这个怎么操作,之前暂估的能充冲销吗?
老师,我们去年的项目因为成本票一直没到,当时暂估了一百多万的成本,现在这个一百多万的成本材料票我们要在今年5月31号之前开出来还是今年一年开出来都可以
麻烦问下,我去年12月开的工程票出去,就是先开票后施工(2023年施工)去年月报的时候成本是暂估的,然后现在收到成本票了冲暂估成本是可以的吗?主要是2022年没有施工,不知道这种操作可以吗
去年12月暂估人工成本328万,到现在没有支付也没有红冲,这个328是不是要纳税调增,如果不调增那就在本月红冲成本或者做工资表支付就可以了对吧,这个328万我在本月5月份红冲200万,然后本月再计提23年工资成本200万,还有128万我就纳税调增缴税去,这样的操作有问题不
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,我现在应该怎么做比较合适
老师,请教一个问题,有个分公司在10月开了票,有进项税,之前一直是汇总申报,接手后今天去办理取消汇总增值税申报,做10月申报,分公司的进项税如何处理?
老师 咨询一个问题。一个客户,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期间A公司有欠款,欠款的销售发票还没开给对方。现在客户A公司要注销了,重新成立新公司B,重新与B公司签合同与B合作了。A与B法人也不相同。为了保证跟A合作期间的欠款回收安全性。现在需要做些什么呢?跟A合作未开的欠款发票需要全部开出来吗?
个体经营户对公账户转私人卡限额了,款取不出来,老板想转到私人卡有啥办法
老师,我想问下报个税的ca跟报增值税的ca是一个盾吗
老师什么是向上管理的能力?
你好,我想请问企业显示被列入经营异常风险?这个有什么影响吗?该怎么解决处理?
那我今年的成本就要减去本属于去年但却是今年到票的成本么
汇算清缴钱回来发票就可以税前扣除。