你好,可可以这么操作

老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
老师你好,我公司第三季度收入减成本减费用,最终是亏损的,但是想交点企业所得税,是否可以把计提的折旧或者费用,暂时先不提,放到10月份计提,让第三季度多少有点利润啊
您好,老师第三季度企业所得税,我在九月份忘记计提了,然后在10月份计提缴纳的,然后这样做有没有错误还有就是,如果这样做可以,是不是在10月份将所得税费用结转到本年利润结转到本年利润是在期间损益结转做完之后结转还是之前结转
一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-8000】元;2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元;4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
老师,我新接手了一家公司,一般纳税人,这几年都是亏损状态,今年亏损了2万多点,现在做汇算清缴发现了以下问题 一:社保没有计提,11-12月的社保在2024年1月份缴费的。 二:个人承担的社保和滞纳金都计入了管理费用 三:10月份社保费计入到了库存商品 四:2024年2月份补交了2022年,2023年的工会经费 五:3月份补交了2023年的第四季度的印花税及滞纳金 这些我汇算清缴的时候都应该怎么填税务风险能最小
问下老师,合伙企业的合伙人工资不能税前扣除,发工资做何科目比较好
老师,我公司上个月后面固定资产90万,需要做长期资产发票关联确认表吗?
老师 报销 下午茶 拉花杯 办公用品 快递费 具体会计分录怎么做 哪些是福利费 哪些走办公费
老师,我问下固定资产被老板私下处理了,我现在才知道,所以也不知道何时处理掉,也没开票,钱也没进公司户,现在我该怎么做帐呢?
月计本年累计是双红线还是单红线
出口的收入报增值税和印花税和不出口的申报是一样的吗?小规模纳税人
按3%的开票税率,这样的话车位租赁费有没有那个2%的减免?
老师,印鉴卡片一般就是基本户开的时候有,一般户是没有的是吗
老师,电子税务局里发票较多下载怎样下啊?在全量发票查询里下载选中后,只有第一页的发票
老师,我们的设备安装,外来工程师的住宿费我们计入什么科目呢?我们直接支付给酒店费用,酒店给我们开的发票
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评