你好,这个房屋可以使用了吗?如果使用的话,不用做在建工程的拿来办公的管理费用。
老师好,公司通过施工单位建的厂房已完成竣工验收,什么时候可以计提房产折旧?
老师好,公司通过施工单位建的厂房已完成竣工验收,计提房产折旧的时候,我需要先做一笔在建工程转到固定资产不?还没有和施工单位做最终的结算。
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,如果计入长期待摊费用,我们现在生产,这个分录怎么写
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
老师,我们公司是自建厂房,房产证件已经办下来了,但是没有看到竣工验收报告,去年五月份也已经投产了,之前的代账会计,说没有竣工验收报告,就没有结转到固定资产,一直也没有计提折旧,说结转到固定资产,又要交房产税,想问问,这样子处理合适吗?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
可以使用了,只是和施工单位还没有结算
还没有结算好,现在就可以把在建工程转到固定资产了吗?
可以的,借在建工程贷应付账款 借固定资产贷在建工程。
后续结算好了,再继续先做到在建工程,再转到固定资产是吧?
好,不用的,后期结算了之后,借应付账款贷银行存款不就可以啦。
施工单位发票还有没开过来哦
你好,那你就做在建工程,以后发票到了再调整。