对的,是的,不一致的,如果你想要一致的话,你可以修改一下分录,借银行存款,贷固定资产,清理应交税费,你做这个分录的时候,把这个固定资产清理改成其他业务收入。

老师,处置固定资产如果用固定资产清理科目的话,不计入收入,跟增值税申报表上的收入不一致怎么办
固定资产处置了,会导致增值税和所得税申报收入不等,这样没问题吧
老师,处置固定资产开票要申报增值税,申报增值税的收入是不是跟企业所得税的收入不一致了啊
老师好,卖了固定资产要开增值税发票,会计上科目走的固定资产清理,但是申报税种的时候提示增值税收入和企业所得税收入不符,怎么处理
老师固定资产处理收入400元,增值税申报表怎么填?会导致增值税申报表上的收入和企业所得税申报表上的收入不一致吗?处置亏损3000元
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
增值税是免税的,没有税金啊
你好像没有税金就不用写了。
没有税金就不要写了。
老师,不会写这个分录,怎么写啊
借银行存款,贷其他业务收入,就这么简单。
那固定资产清理余额怎么平啊
有没有整套的这个分录啊
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款贷其他业务收入, 借营业外支出贷固定资产清理。
如果有税金的话,把税金计提上就行了是吗
对的,是的,是这么做的。