同学你好 这个可以的 先报未开票收入
老师你好,我们家21年12月增值税申报表填了200万元未票收入,等2022年3月左右才会把发票开出来,请问报2022年3月的税时还能把2021年12月开的未票收入冲掉吗?就是开票金额正常申报,未开票金额填—200万元。因为跨年了,我不知道未票收入那边填负数能不能报的过去了?
老师2021年申报收入2000万,但实际开票只有500万,余1500发票我在2022年时开票可以吗,申报时在未开票收入填负数
老师,之前申报的未开票收入,现在要做冲红处理,是我在申报时,直接为未开票收入填负数就可以吗?
上月开票有误,导致多开金额。本月申报上月增值税时发现,可以调整申报表,按照实际的金额报税吗?如入账主营业务收入是1500万元,其中开票的1000万,未开票收入开票500万,发现多开100万后调整上月收入为入账1400万元,其中开票900,未开票500,并蒋作废从开的发票附上,可以按照做收入的1400万申报增值税吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
老师,交完社保后具体每个职工的明细在哪里查?没看到医疗的
比如,A公司跟甲公司签约了50万的合同,收钱是由我们的A公司收款,30万发票是A公司开的,另20万是B公司开的,A跟B公司签一个代收款协议,A公司再把B公司开票的20万转过去,这样操作对这两家公司有什么风险,这样正规吗?按道理来说,应该是B公司给甲公司开票,20万款应该直接转到B公司才正规吧,代账说可以这样操作,合规吗?
老师:筹建期间,员工工资为什么不可以在开办费核算?
老师我在2021年时申报了,在未开票收入填正数了,2022年再开票时就填负数,就不用交增值税和企业所得税
嗯 是这样操作申报的
老师,这个时间有规定我要在什么时候开完提前申报的发票吗
这个没有哦 没有规定的
这样子,最怕久了才开,税局以为我们不交税
未开票收入是要先缴税的
申报时已经缴税了,是说隔太久再开票填负数没有交税时,怕会这样以为。
这个未开票的冲减了再开蓝字发票这样可以