你好,合计起来管理费用是负数吗?如果是的话,填写这个金额。

老师,上个季度的利润表本年累计数在电子税务局的报表里少填了,怎么处理
季度报税,财务报表利润表管理费用因为红冲金额较大,本期金额出现了负数,税务系统提示不能为负数,怎么处理。
本季度冲了一个暂估款 管理费用余额是负数 电子税务局利润表怎么填
汇算调增了暂估的成本费用,账务处理做了借:应付账款—暂估,贷:利润分配—未分配利润,2季度申报资产负债表期初的未分配利润和账上的未分配利润有个调增的差额,这个怎么办?
就是我上个季度暂估成本18万 然后7月份冲掉了 成本就变成负数了 然后我这个季度收入9万 管理费用100000 那我成本是不是还得暂估啊 不暂估成本这个季度就变成负18万了 然后利润表就显示负18万了 就产生营业利润了
老师,我们有一个公司要注销了,另一个公司欠他300多万怎么弄啊
老师,我公司有一个员工有证挂靠在别人公司,别的公司在帮他交社保,我公司该怎么申报个税
老师,银行结汇时回单上有个汇率与结汇人民币金额与实际收到的结汇金额不一致,什么什么原因
本月计提的应付职工薪酬,下个月公司从工资里扣的迟到费,入什么科目?
老师,外贸企业首单是EXW出口,什么时候可退税,退税都需要哪些单证,我们现在外贸企业注册地与我们一家生产企业是同一个注册的,出口的产品是从我们生产企业直接走货的,在退税环节需要注意哪些事项。
老师:问个问题,A的厂房让B白用,双方未签合同,厂房电费B负担,应该电业局直接给B开发票,B付电费给电业局,还是电业局给A开发票,A付电费给电业局,然后A再给B开电费发票,B将电费付给A,谢谢!
你好老师个体户经营期限是多少年
退货1706件,仓库返工后1614,那么损耗92件,货款未收,怎么做 借主营业务收入-1706 贷应收账款 借营业外支出 贷库存商品92 这样做对吗?感觉怪怪的
老师您好 出口的业务必须开发票吗
我们购入时取得的是普通发票,无法抵扣进项,现在出售,能不能按照简易计税办法开票缴纳增值税
是 最后的合计是负数
你好,那就填写负数这个金额,你看一下自己能申报了吧。
可以申报 但是有提示 最后的利润总额 不对 他不减负数
利润总额这里应该是自己计算出来的 像你在管理费用后面填写了总的负数吗?
利润总额是自动出的 管理费填的负数
你好,截图你的申报表看。