因为收入一借一贷就没有了。

老师您好!请问一下。比如我公司是小规模,去年年底暂估成本10万元,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借:主营业务成本-10(红冲),贷:应付账款-10万,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。借:利润分配-未分配利润10,贷:应付账款10,这样做对吗?
老师,我做了借,应收账款10,贷:主营业务收入10.借,主营业务收入10,贷,未分配利润 10.,为什么利润表里本年累计主营业务收入不显示这个10
老师,我在9月时把未开票跟已开票都计算在一起做了一笔分录,借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费~应交增值税销项,然后收入结转本年利润\'借主营业务收入本年利润,现在是做10月分,我把9月未开票的也已经开票了,那10月份我应该怎么做分录呀
老师:建筑业小企业,工程施工科目,机械费10万,材料费20万,结转收入借主营业务收入15万,贷主营业务成本12万,贷本年利润3万;主营业务收入贷15万,借方科目是哪个?借主营业务成本12万贷是什么科目
借,应收账款-700 贷,主营业务收入-693.06 应交税费/应交增值税6.94 借主营业务收入!-这怎么填 贷本年利润~? 借本年利润~? 贷主营业务成本~都怎么写 结转这怎么写
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
利润表里现在主营业务收入是0,是正常吗
对,你这么做是零,肯定是正常的。
如果我正常做销售的发票,最后损益也是平掉的,然后利润表就会有显示这个数字,现在的情况是,主营业务收入本年累计是10。而我的利润表的主营业务收入本年累计是0
你这么做账你的收入是不会有金额的。
我这一笔是调整以往的科目,我才这么做的,现在申报财报,我主营业务收入是0,单余额表是10,所以我觉得是不是我做的不对
你看看你的收入是不是一借一贷 怎么可能有余额呢
是一借一袋,我说错了,科目余额表上,本年累计是10
本年累计借贷都是10也就没有了
我的意思是,利润表里主营业务收入本年累计是0,余额表里主营业务收入本年累计借贷都是10,匹配不上,所以觉得不对
借贷都是10最后不还是零吗 对吧