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当个月实际销售40万,收款80万,当月开票80万,请问开票的这80万产生的税费该如何做财务处理?是全部都归集到当月吗?

2022-10-20 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 14:53

同学,你好 是的,做在当月

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快账用户2497 追问 2022-10-20 14:56

老师,内部账务也是做在当月吗?账务处理应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-10-20 14:57

同学,你好 借:银行存款80 贷:主营业务收入80

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快账用户2497 追问 2022-10-20 15:01

我实际销售才40万哦,那么快就入账80万啊?老师你这样操作是外账才这样的吧

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齐红老师 解答 2022-10-20 15:02

同学,你好 如果你做内账,是不管开具发票金额的,那你内账可以入40

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同学,你好 是的,做在当月
2022-10-20
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