消费税是价内税,当然进口的时候要算。而国内消费税的计税基础就是不含税的销售收入

好利公司2021年5月从国外进口一批应税消费品,已知该批应税消费品的关税完税价格为200万元,按规定缴纳关税40万元,假定进口的应税消费品的消费税率为10%,计算该批消费品进口环节应缴纳的消费税额。
老师,怎么理解委托加工应税消费品这个应税消费品的含义?算入账价值的时候为什么不把消费税算进去?
这两道题 第一题算增值税时把消费税加进去,是增值税计税基础的一部分 第二道题没有把消费税加进去,为什么。第二题的算法是不是应该是(3520*1.25+875)*13%-6000*0.5*(1+30%)*13%
请问进口应税消费品计算的消费税,为啥做题有时候算当期合计消费税的时候,进口消费税不算进去嘞
一个应纳消费税的东西载算增值税的时候没有加消费税,但是为什么算进口的应纳消费税的东西要把消费税算进去
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
个体户经营所得税法人缴纳了,怎么账务处理
老师。外贸型出口企业,有一张报关单不退税,开了13%的发票,交了税,报关单状态一直显示未申报,需要处理吗
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
老师公司购买的煤气灶,开专票,可以抵扣吧
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师农产品收购发票是由收购者开具是吧?方向开票?
请教老师:我朋友公司停业了,财务也离职了,自2023年起全部数据零申报,2024年下半年起税务未申报,现在这种情况应该怎么处理比较妥当?
其实我觉得应该是这样,因为消费税是价内税,应税消费税出售的的价格里就包含他本身的消费税,实际缴纳消费税的时候就按这个包含消费税的价格去乘以税率算消费税,而出口也是要把消费税加进去的一个过程。
是的,在国内销售的时候里边就包含了消费税