你好; 你有留底进项税; 那么就会计入其他流动资产去的

可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
老师, 我们的工人工资由甲方代发了,这个个税应该谁报
一般纳税人,我2月份的发票开错了,3月红冲,多缴纳的增值税,会退回来吗?还是没得退了
对啊,这是我告诉你的啊,上期没有结转?你不要那我的描述来回答我好吗老师?我问的是销项税额会体现在这个月资产负债表的哪个科目里?
你好; 销项税 没有缴纳的这部分 会计入 应交税费栏次去 ; 你的 进项税部分留底部分 计入 其他流动资产去。
应交税费不是=销项-进项吗,不可能直接销项税额计入本期应交税费吧? 我问的是进项税额转到本期其他流动资产里去,那销项税额会转入本期资产负债表里哪个科目中去?
你好 ; 你留底进项税 部分 是没有抵扣的哦 ; 比如你销项税 是100万 ; 你进项税 是150万 ; 你 没有抵扣的还有50万 在 其他流动资产放着 ; 应交税费栏次就不会体现的 ; 。 比如你销项税是100万; 进项税是80万 ; 那么 应交税费栏次 体现 20万
你说的我明白,但是但是科目余额表中看到是直接把进项转入其他流动资产中,而不是差额
你好; 那你就是系统设置的公式的原因了。 意思你系统是分别来 列 到 负债表里面去的; 你可以考虑下月末结转下你的 明细科目哈
就是下月末结转8月的增值税吗?
是的 月末结转明细后; 就只会在未交增值税 借贷方体现的; 就不会出现你说的情况的
那不是下月账又不对吗?到时候有转出进项税额
你好; 不会不对的; 月末结转明细;怎么会导致你不对。
老师,难道不能反结账直接改一下吗?
你好; 你 如果想反结账 去改也可以的;