你好; 你有留底进项税; 那么就会计入其他流动资产去的
老师应交税费待抵扣进项税额一定是要在资产负债表的其他流动资产内核算吗? 如果有1万元的进项税额转待抵扣,那么资产负债表负债里面应交税费项目会显示负数1万,资产里面其他流动资产显示正数1万,这样资产负债表就不平了啊
老师,应交税费-应交增值税-进项税额 在资产负债表里面是在 资产类的 其他流动资产体现吗?还是在负债率应交税费 体现
进项大于销项,资产负债表上的应交税金就是负数了,根据新的会计准则,应该是在报表的其他流动资产,那应该怎么结转呢
老师,如果上期没有结转增值税,那么进项税额就会体现在本期资产负债表的其他流动资产里,那销项会提现在资产负债表的哪个科目呢?
请问老师在资产负债表里的其他流动资产数据是哪个应交税费明细科目余额转到那里的?转出未交增值税借方有余额会到其他流动资产里吗?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
对啊,这是我告诉你的啊,上期没有结转?你不要那我的描述来回答我好吗老师?我问的是销项税额会体现在这个月资产负债表的哪个科目里?
你好; 销项税 没有缴纳的这部分 会计入 应交税费栏次去 ; 你的 进项税部分留底部分 计入 其他流动资产去。
应交税费不是=销项-进项吗,不可能直接销项税额计入本期应交税费吧? 我问的是进项税额转到本期其他流动资产里去,那销项税额会转入本期资产负债表里哪个科目中去?
你好 ; 你留底进项税 部分 是没有抵扣的哦 ; 比如你销项税 是100万 ; 你进项税 是150万 ; 你 没有抵扣的还有50万 在 其他流动资产放着 ; 应交税费栏次就不会体现的 ; 。 比如你销项税是100万; 进项税是80万 ; 那么 应交税费栏次 体现 20万
你说的我明白,但是但是科目余额表中看到是直接把进项转入其他流动资产中,而不是差额
你好; 那你就是系统设置的公式的原因了。 意思你系统是分别来 列 到 负债表里面去的; 你可以考虑下月末结转下你的 明细科目哈
就是下月末结转8月的增值税吗?
是的 月末结转明细后; 就只会在未交增值税 借贷方体现的; 就不会出现你说的情况的
那不是下月账又不对吗?到时候有转出进项税额
你好; 不会不对的; 月末结转明细;怎么会导致你不对。
老师,难道不能反结账直接改一下吗?
你好; 你 如果想反结账 去改也可以的;