你好,是可以这样处理的

老师,如果之前有没计提的税费或是多计提的税费,之前光做补提的分录了,但是没有做以前年度损益调整这个怎么办,有很大影响吗?
老师你好,我想问一下。17年的所得税。交了。但做分录的时候。没有计提 现在怎么平 我刚搬帐的时候。才看到以前遗留下来的。不知道之前的会计是如何做的 现在补计提 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整 老师我按照这个分录调账,。为啥还是有余额呢。
业务员之前年度的提成,每月没有计提,现在要一起支付,请问之前的提成,是计入以前年度损益调整,还是入费用?
审计调整了2021年的账务,补计提了一笔电费,我在2022年做以前年度损益调整的话,是不是反向做分录就行了就是我做借:以前年度损益调整—主营业务成本;贷:应付账款
老师,我看之前做的账付了伙食费,没有计提,是去年的,我现在补计提到以前年度损益可行?
伙食费,可以做福利费吗?不申报个税可行?
你好,伙食费,可以做福利费。 需要并入工资申报个人所得税才是的