同学你好 第一步,想把那个错误的全部红冲掉 第二步 原始错误的跟正确的相比较 其他业务成本多 370.95 进项多48.22 调整分录为: 借:其他应付款 370.95 应交税费 应交增值税 进项税额转出 48.22 贷:其他业务成本 370.95 应交税费 应交增值税 进项税额 48.22 希望能帮助到你

老师,我们是物业公司,本月交上月电费(含代收电费)收到电业局开票。1、分录:借-主营业务成本 -其他应付款 -应交税费-增值税-进项税额 贷-银行存款 2、代收电费进项税额转出分录:借-应交税费-增值税-进项税额转出 贷-应交税费-增值税-进项税 借-其他应付款 贷-应交税费-增值税-进项税额转出 烦请老师,帮我看看这样做对吗?
我要出租固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:累计折旧 对吗?
支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项)贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税(销项)银行存款 对吗
收到的专票要做进项税额转出怎么做,借其他应付款应交税费应交增值税(进项税额转出)贷银行存款
借其他业务成本9373.25应交税费-应交增值税(进项)1218.52贷银行存款10591.77其中错误调整借其他应付款48.22其他业务成本48.22其他应付款48.22贷应交税费(进项税额转出)48.22实际正确的应该是借其他业务成本9002.3应交税费-进项1170.3其他应付款370.95应交税费-进项转出48.22贷银行存款10591.77现在怎么调整呢
营运资金长期负债比率 =( 流动资产 - 流动负债 )/长期负债 流动资产是 - 4429596.21 , 流动负债 3393394.73, 长期负债以“资产负债表中非流动负债数据填,非流动负债为0” (- 4429596.21 - 3393394.73 ) / 0 = 0 这个计算对吗?结果是等于0吗?
老师,请问左上角第一个单元格“年”上面的筛选箭头怎么去掉?
外贸企业,出口报关单的货物名称,如果和提单上不一致,影响退税吗?
老师,请问一下我公司与A公司签订合同,因某些原因,A公司无法付款,A公司提出由我司开票给B公司,并由B公司转款给我司。如果以A公司写一个委托B公司付款的委托付款书的方式,可行不?
老师您好,公司营业执照纸质的会显示股东名称吗
老师您好!小规模纳税人执行小企业会计准则,我帐上计提的第三季度增值税是5478.47元,10月实际交了5412.82元,帐上多计提了65.65元,这个10月我可以直接少计提这个差额吗?还是说要另外红冲?怎么做分录?
老师,城镇垃圾处理费的分录怎么做
公司有抖音号,投流费怎么写分录合适,借销售费用——? 贷银行存款
我们国企基层工会2023年 1.借 职工文体活动支出14500元 贷 银行存款14500元 现在2025因超标准支出退回来 我现在应该如何做会计分录 (2023年已结转)2.还有一笔是2023年全年累计发放职工福利超17000元现已收回 这次分录如何做账
账上有未分配利润5万,未实缴,请问下做股权转让怎么比较能合理避税?