你好; 你做 无票收入报税的; 需要做账的;
老师您好 ,我们公司是小规模纳税人,租赁大型打印机,目前我们的打印机一直都是买外国二手报废机,没有进项发票,对方也是没有进项发票的,现在那个卖打印机的人可以开打印机的普通发票给我们,但是他们也是个体户小规模,我不知道让他们怎么开发票,买进来的二手打印机是(单价2500-2900)一台,发票单价怎么开?谢谢
你好老师,公司借给司机一部分钱买了一辆货车,从公户支出的,以后司机还款给老板个人,老板并不把这个钱转到公户了,归个人。但是买车开的发票给公司了,这个怎么做账呢
老师。公司是做二手车买卖的。一般都是从个人手机买来,再销售给个人。买的时候个人不给我们开发票。卖出的时候我们要给别人开发票。请问这样怎么做账呀?都涉及到什么税?
你好,老师我想问一下一个商贸公司,从司机个人手中购买原材料(司机个人只能开普通发票,而且是运费发票),然后又转手卖给一个生产型公司,这个账该怎么做呢?
小规模纳税人,从公账给司机付运费,他带开了普通运输发票,这个怎样做分录
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师
我正常做了无票收入,出票 借:银行存款, 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 借:主营业务 贷:库存商品 采购机票 借:库存商品 应交税费-应交 贷:银行存款 问题:1以上分录对吗 2、税率3%还是9% 3.行程单怎么抵扣(开给个人的)
你小规模现在是免税的哇 ; 开免税来算的; 借:银行存款, 贷:主营业务收入 借:主营业务 贷:库存商品 采购机票 借:库存商品 贷:银行存款
不用管税吗
你是免税的; 你收到的 进项税 不做
是因为是小规模吗
是的; 小规模销项税和进项税都不用做哈
如果开发票呢
开发票 ; 你 银行存款或者应收账款贷主营业务收入-免税收入; 开免税普票