你好 (1)本月发生产品宣传广告费3500元,以银行存款支付。 借:销售费用,贷:银行存款 (2)计算本月应付企业行政管理部门人员的工资4000元。 借:管理费用,贷:应付职工薪酬 (3)计提本月企业管理部门固定资产的折旧费1200元。 借:管理费用,贷:累计折旧 (4)用现金支付企业行政部门购买办公用品费180元。 借:管理费用,贷:库存现金 (5)企业计提本月短期借款利息1000元 借:财务费用,贷:应付利息

(4)企业发生下列期间费用:分配行政管理人员薪酬28240元,计提行政管理部门折旧费6000元;以银行存款支付广告费、宣传费共计13 330元;计提应由本月份负担的短期借款利息
甲公司2017年2月份发生下列经济业务:(1)结算本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000元。(2)按规定计提固定资产折旧,其中生产车间设备折旧费3300元,管理部门办公设备折旧费1200元。(3)从银行提取现金800元备用。(4)预提本月银行借款利息3000元。(5)结转本月发生的制造费用15000元。其中:A产品应负担9000元,B产品应负担6000元。要求:根据以上经济业务编制会计分录
某企业2021年10月发生业务如下:用银行存款支付厂部办公费6000元。用银行存款支付银行的手续费300元。用银行存款支付水电费30000元,其中行政管理部门耗用4000元,车间耗用26000元。受到银行通知,支付本月借款利息600元。提取现金13600元,并发放工资。计提本月固定资产折旧费4000元,其中,生产车间固定资产应提折旧3000元,行政管理部门固定资产应提折旧1000元。分配本月职工的工资13600元。其中,生产工人工资9600元,车间管理人员工资1500元,行政管理人员工资2500元。要求:根据要求编制会计分录(要写出明细科目)。
某企业2020年6月份有关生产资料如下:(1)该企业生产A,B两种产品,根据月末编制的“发料凭证汇总表”,当月生产车间共领用甲材料198000元(其中,用于A产品生产120000元,用于B产品生产78000元),车间管理部门领用甲材料3000元,行政管理部门领用甲材料2000元。(2)根据月末编制的“工资结算汇总表”,本月应付职工薪酬(含福利费,下同)共计137000元,其中,生产A产品的工人薪酬66000元,生产B产品的工人薪酬33000元,应付车间管理人员薪酬为17000元,应付行政管理人员薪酬为21000元。(3)本月计提固定资产折旧5000元,其中,生产车间固定资产折旧4300元,行政管理部门固定资产折旧700元。(4)本月以银行存款支付广告费4400元。(5)分配A,B产品承担的制造费用,制造费用按生产工人薪酬比例分配。要求:1、根据以上资料计算该制造费用总额(写出计算过程)。2、计算分配制作费用,并编制分配制造费用的分录。3、计算并结转完工产品成本,并编制产品入库分录
3.逐笔编制以下经济业务的会计分录(1)本月发生产品宣传广告费3500元,以银行存款支付。(2)计算本月应付企业行政管理部门人员的工资4000元。(3)计提本月企业管理部门固定资产的折旧费1200元。(4)用现金支付企业行政部门购买办公用品费180元。(5)企业计提本月短期借款利息1000元。根据以上资料编制会计分录
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账