你好 这个要把差额冲回去的 借:应交税费 贷:所得税费用
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
汇算清缴后,发现以前多计提了费用,现在该如何账务处理?
年底计提的费用计提多了,汇算清缴前应该要怎么处理?
汇算清缴发现上年度多计提社保费用,应该怎么处理呢?一是汇算清缴需要调增应纳税额吗?二是今年账务如何处理呢?谢谢
2023年缴纳了2021年所得税费用和汇算清缴的费用,没有计提,还有去年支付了车船税忘记计提了 现在怎么做会计分录今年也完成了汇算清缴申报 应该最后怎么处理
怎么冲?小企业会计准则
借:应交税费 贷:所得税费用 是这样冲的
没有明白,借.其他应付贷本年利润么
你的这步是调之后交税吧
你的意思是只需要冲费用吗? 你当时是 借:管理费用 贷:其他应付款 那么你的分录是正确的