同学你好,缴纳企业所得税,直接借:所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,同时,借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。计提车船税,借:税金及附加,贷:应交税费-应交车船使用税。
请问老师,我发现2019年所得税汇算清缴调增了一笔计提未支付的费用,5万元。今年支付了,请问今年所得税汇算清缴清缴怎么处理这笔费用
上年多计提了费用,所得税汇算清缴调增应纳税所得额,今年怎么做跨年账务处理?
问一下汇算清缴有家所得税费用不对,应该是2020年底所得税没计提,直接做了2021年1月所得税费用,现在这个账怎么弄,2022年季度申报好了,汇算清缴怎么弄
2021年企业所得税汇算清缴计提的物业费用没有支付做了纳税调增,现在补做账务处理,请问摘要怎么写?怎么账务处理?计提:借:管理费用 贷:应付账款
2023年缴纳了2021年所得税费用和汇算清缴的费用,没有计提,还有去年支付了车船税忘记计提了 现在怎么做会计分录今年也完成了汇算清缴申报 应该最后怎么处理
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
灵活人员购买社保和挂公司购买,对日后退休有什么不用的影响?
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
但是企业所得税和车船税是以前年度的 要不要用以前年度调整
同学你好,简化操作,不需要用以前年度调整。