你好像没有影响的,他是不是抵扣了。
公司给对方公司开增值税专用发票,对方公司已经认证,但公司发现开票内容错了,就给作废了同时当月也把对的增值税发票开出来了,现在公司跟对方公司怎么处理这事?
老师,我公司采购的时候,公司名称和税号报错了,对方给开的是普票,现在能要求对方把已开的发票作废,重新换公司名称和税号开具发票吗?
我公司给采购方开具的增值税专用发票,当时开错了作废了,重新开具的发票,为什么现在对方公司说税务局在找他麻烦呢?我想问的是当时作废的发票是有影响吗?
1月份客户给开具了一张专票给我公司,当时我公司退回要求重新开具了普票,对方当月未把专票作废,那么我在增值税进项勾选的时候这张发票仍然在系统里面,那我在操作勾选统计的时候是不是就不在该张发票上面打勾就行了?
老师,为什么对方公司开的发票作废了,但是税务现在给我公司出了所得税异常通知书,说对方的发票作废了但是我公司入账了
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
这道题选 b 吧对吗啊啊啊啊
老师,汇算清缴调增了16万,年报需要更正吗
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
变动成本法下和完全成本法下税前利润都怎么计算?计算公式有什么区别?
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?
不会两张发票都抵扣了吧?
主要是当时只给他两张正确的发票,作废的发票没有给他呀
若是你没有给他,他也能显示,不是吗?
虽然没有给他,由于系统有滞后性,你作废了,他那边还是显示正常的发票。
没懂?那现在怎么解决
你问一下他,你跟他说你当时抵扣的时候,抵扣的哪一张发票?
那现在怎么解决呢?
如果对方把作废发票给抵扣了的话?怎么解决呢?对我公司有没有影响,是他们自己的问题,还是我们也有
单位没有影响的,你可以不用解决的。
你单位有没有关系 让他自己去解决。
我是作废了一两分钟后再重新开具的两张发票给他的,他现在在找我们公司,我这边我公司进去开票系统查询没有多开
你好,你这边的系统和对方的系统不一样的。
想解决就让他拿出具体的什么原因来, 如果不想解决,你就不用放着不管, 自己猜来猜去猜不到
登录的是勾选平台,你登录的是开票系统,它这两个系统有点时间差异
我公司没有影响哈?对方公司遇到这种情况也和我公司没关系哈
我公司没有影响哈?对方公司遇到这种情况也和我公司没关系哈
没有关系,只要你们单位不是虚开发票,没有关系。
发票也没有少开,也没有多开, 不应该找你们了
再找你们的话,你就跟他说什么原因, 说下具体的 看下到底是谁的责任
没有虚开的,是根据他的打款来开票的,作废的发票是因为打印的时候打歪了
那就没有问题的,你这边是可以的。