你好,你现在补上就可以的,如果是购买货物的,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。

19年的两张进项票,当时做账时手上没有原件,也没有录账。但是认证发票时却勾选了。现在多出来的进项应该怎么处理才能平账?
老师您好!我十月份有一份发票要入账,但是在勾选平台上我没勾选这张发票的进项税,如果我入账怎么处理此笔业务?
老师,1月份有张专票一直没有下账,勾选平台在1月份已经勾选认证了,现在这张发票咋进行账务处理呢
你好,有一张进账发票已经勾选认证,但是没有做账, 账上的进账少,系统勾选的进账多,此时应该怎么做账务处理
已勾选认证发票,但没有见到发票,税务系统进项税额比账面金额大,现要将这笔税做转出,该怎么处理
老师您好,请问企业12月年底有利润,但未做盈余公积10%计提,现在补计提可以吗?如果现在分红是按照未分配利润金额分还是按照净利润扣除盈余公积的金额分呢?
我们公司提供场地招聘主播,给主播买的服装和化妆品这种计入哪个科目核算?主播和我们是劳务关系,服装和化妆品都是给主播在直播中用的
老师 我们是进出口小微企业 2022年1月出口一批产品 当时没有付供应商货款 供应商就没给开发票 会计就没开出口发票 同时当月会计也没做入库、没做结转成本、没做结转收入 2026年3月给供应商付货款 供应商才给开发票 现在要怎么做帐呢
我们农产品,客户种植基地有商检备案,但没法开专票,能开票的是他们的贸易公司。这样就会出现商检,发票不一致的问题。这个目前是否会有问题
请问一下这个公司的股权关系股权类/非股权类(收益权、表决权、控制权) ,受益所有人:xx,怎么看股权关系?
老师,您好,我现在用单位往来款支付的固定资产, 往来款挂入指标时 借:其他应收 贷:其他应付 现在我用往来款支付了固定资产, 支付时 借:其他应付 贷:其他应收, 我入固定资产时,再怎么记账呢
请问能不能查到一个公司开没开户,欠没欠税
我2月的进项>销项,超20万,如果不交税的话勾选抵扣是进=销,还是稍微大点,还是全部勾选合适?
本公司没有收到采购货品的发票,可以先开具增值税销售货物发票?我认为不可开具,但是领导硬是我要开具
老师,请问无票的福利费支出,我可以不放福利吗?直接单独一个无票支出科目,可以吗?反正无票不能税前扣除,福利费又有限额,这样两边重复了
我刚才可能没有表达清楚, 打个比方,进项认证了200元,但实际做账只做了150的进账, 50元勾选了是因为收到了抵扣联, 50元没有做账是因为没有收到记账联(还没有报销这笔账) 此时应该怎么做账,才能让进账一致
借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷其他应付款,你管他什么业务,你只要做进去就是了,我给你举的例子是。