同学您好,做账务处理就好了
已认证的采购进项发票材料,后来因管理不善做报废处理账务上该增值税做了进项税额转出,那发票系统上需要怎么处理呢?
老师,我有一张手续费发票220元,进项税额已勾选认证,但是这不费用不做账,我怎么把进项税额转出来呢
已勾选认证发票,但没有见到发票,税务系统进项税额比账面金额大,现要将这笔税做转出,该怎么处理
老师 请问下上个月收到的专票没有认证,这个月勾选认证但进项大于销项,这种情况下我应该怎么做账务处理?之前做了待抵扣进项税额 这个月怎么处理?
8月份有一笔福利费做进项税额转出 借:管理费用 进项税额转出 贷:现金,月末忘记结转做平科目余额(就只是做了发票的分录)也没有勾选认证发票,然后申报表也没有填这个进项转出的数据 现在怎么处理?7.5元小金额
进项票不够,开票的库存商品都是负数,做账都是暂估库存,要是年底拿不回进项票怎么做账
老师 ,买材料进来,运费200元是我司承担,这种是怎么做账务处理
老师您好,我想问一下,一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外,还能开其他的开票项目吗?
老师, 这题不太明白
老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗?辛苦指点一下谢谢
老师,账面和公允不一致,和评估增值区别?
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的,入什么费用
老师,销售人员出差的高铁票 怎么写凭证?
老师、销售人员出差的高铁票 凭证怎么写?
请问老师,报四月所属期工资,填表是实际发放的3月工资,工人四月离职,我申报完做离职日期写四月一日,工人参保新单位申报四月所属期工资,会有冲突吗
借:原材料,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
例:有一笔办公用品费发票价税合计110元(10元为税金),我的账里面没有这个发票,但是已经勾选认证,该如何处理
借应交税金-应交增值税(进项税额)贷其他应付款
可以详细的把从没有发票但已经勾选认证了发票,到把这笔税转出的详细凭证说一下吗?
只需要做账务处理转出就行的
可以把详细的账务处理流程及分录说一下吗,看不懂上面说的
是二级明细都写了不能再详细了
比如已勾选认证无发票,借应交税费10,贷其它应付款10,后面附件应该附什么呢,放到了其他应付款里,然后其他应付款10怎么处理呢
这种可以自制附件,打印发票沟选界面
其他应付款10,然后呢,该做什么会计分录呢?这10元不能一直在这里放着吧,还进项税勾选认证平台大的10元,这10元是做进项税转出呢还是填红字信息表呢?可以一次性说完吗
收到发票冲其他应付就平了,没有发票年末转营业外收入