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老师好,我已经把增值税申报缴纳了。但把一笔业务做账了,但是进项发票没有在系统上勾选,这导致账上个系统的增值税和附加税对不上,这应该怎么办?

2024-04-08 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 15:18

你好,还能反结账修改吗?把它改成应交税费待认证。

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快账用户2048 追问 2024-04-08 15:19

可以,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:19

不用客气,工作愉快。

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快账用户2048 追问 2024-04-08 15:24

老师,账上没有改变,还是和之前一样

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:25

对的是的,没有变化的,还是在应交税费里面。

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快账用户2048 追问 2024-04-08 15:26

那我这个账上和系统上的金额还是不一样

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:26

好,你看一下他是不是重分类了,到了其他流动资产。

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快账用户2048 追问 2024-04-08 15:30

资产负债表对了,但是凭证上还是不对,账上3月底未见增值税是1746.09,今天实际是缴纳1747.67

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:32

差额放到营业外收支就行。

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快账用户2048 追问 2024-04-08 15:41

借:应交税费-未交增值税 营业外支出 贷:银行存款 是这样吗

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:42

可以的,可以这么做的。

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你好,还能反结账修改吗?把它改成应交税费待认证。
2024-04-08
1.记录并核对:首先,详细记录这笔业务的相关发票信息,并与会计账簿中的记录进行核对,确保发票信息的准确性。 2.发票勾选:在税务系统中,找到对应月份的发票勾选功能,并勾选遗漏的发票。如果当前月份已经不能勾选1月份的发票,你需要与税务机关沟通,了解是否可以补选或进行其他处理。 3.做账调整:根据勾选后的发票信息,对会计账簿进行相应的调整,确保账务记录的准确性。 4.税务申报处理:在后续的税务申报中,将已经勾选并做账调整的发票信息纳入申报范围,确保税务申报的准确性。 5.缴纳税款:根据税务申报的结果,计算应缴纳的税款,并及时缴纳。如果由于之前未勾选发票导致少交税款,你需要补缴相应的税款并支付滞纳金(如果需要)。
2024-05-23
你好,年累计应该是一样的吧,就是去年的加上今年的是正确的,只不过是当月不一致,你当月在申报的时候,这一部分就不要再申报了,你只申报所属期一月份的进项就行了。
2023-02-08
你好; 你确定不了? 你8月的申报期是截止8.15号 ; 现在17号了勾选不了的哇
2023-08-17
你好,把这个差额做进项税额冲红
2021-04-02
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