你好,还能反结账修改吗?把它改成应交税费待认证。
老师好,研发出一个软件对外出售了,这个对应的成本是需要相关研发人员的全部费用转出做成本吗?
老师,公司账上由于种种原因导致十来个客户的预收账目挂着几十块钱的尾款,合计有三四百,这种要怎么处理好?
你好,净资产是资产负债表里面,哪个数值,是负债和所有者者权益这个吗
老师,会计账簿是财务的备查资料么?就是银行日记账,现金日记账,总分类账等这些资料,需要每年打印出来装订成册么?会计法有要求么?
老师,公司账上由于种种原因导致十来个客户的预收账目挂着几十块钱的尾款,合计有三四百,这种要怎么处理好?
老师好,小规模公司卖二手车税率是多少,一般纳税人卖二手车税率是多少
老师这个高铁票上面这个9.5元可以全额抵扣吗?
开始不要票客户需付款10万,现在客户要票,和客户沟通只收九个点的税,现在销售收款变成10*(1+0.09),开票金额按照价税合计总额为10*(1+0.09)开票对吗
老师,个税系统申报人数多,残疾人就业保障金里申报的人数少,税管员让写情况说明,有没有什么合理的解释!
研发领料要先通过开发支出吗?不能直接入管理费用—研发吗?
可以,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,账上没有改变,还是和之前一样
对的是的,没有变化的,还是在应交税费里面。
那我这个账上和系统上的金额还是不一样
好,你看一下他是不是重分类了,到了其他流动资产。
资产负债表对了,但是凭证上还是不对,账上3月底未见增值税是1746.09,今天实际是缴纳1747.67
差额放到营业外收支就行。
借:应交税费-未交增值税 营业外支出 贷:银行存款 是这样吗
可以的,可以这么做的。