你好,这个是销售产品的吗?不是的话你不用缴纳的。
这个按季申报的印花税应该就是图一买卖合同的吧,没有是不是可以不申报
只要开具发票,没有合同的,都要按视同有合同交印花税吗,货物买卖双方都要按买卖合同申报缴纳印花税,那像运输费也是双方按运输合同申报吗,还有代理服务费、代理报关费,餐饮费,劳务派遣费,这些呢应该选择哪个税目申报
申报印花税 没有合同,按照认证的发票申报,问下有3%5%6%9%13%的发票,这个可以一起申报买卖合同里吗?
老师,请问按次申报印花税,可以选择某月其中一日把所有的合同一起申报吗?这样是和合同发生期不一致,但是不想逐个申报,也没有核定印花税
老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
不属于印花税税目的,你不用交。
咨询费、保险费、租房发票 水费 住宿费发票
是不是所有认证发票多要申报印花税,现在多不知道什么要报什么不要报了,
你好 税目可以参考这个
发生了这些业务就做,没有的就不用管。
如果有的判断不了要不要交,就直接申报可以吗?
你好可以的 那就会多交
反正也不知道要不要交,按照认证的全部交,也不分万分之几了,全部放万分之三里填写,这样只有多交了。这样操作可以吗?
可以的,可以这么做。