你好,这个是销售产品的吗?不是的话你不用缴纳的。
这个按季申报的印花税应该就是图一买卖合同的吧,没有是不是可以不申报
只要开具发票,没有合同的,都要按视同有合同交印花税吗,货物买卖双方都要按买卖合同申报缴纳印花税,那像运输费也是双方按运输合同申报吗,还有代理服务费、代理报关费,餐饮费,劳务派遣费,这些呢应该选择哪个税目申报
申报印花税 没有合同,按照认证的发票申报,问下有3%5%6%9%13%的发票,这个可以一起申报买卖合同里吗?
老师,请问按次申报印花税,可以选择某月其中一日把所有的合同一起申报吗?这样是和合同发生期不一致,但是不想逐个申报,也没有核定印花税
老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师麻烦问下,没有合同,只有发票,还需要纳印花税吗
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商(两个都是独立法人,且法人不同)制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
高薪技术企业研发费用加计扣除报企业所得税时如何做账务处理?
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商,制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
不属于印花税税目的,你不用交。
咨询费、保险费、租房发票 水费 住宿费发票
是不是所有认证发票多要申报印花税,现在多不知道什么要报什么不要报了,
你好 税目可以参考这个
发生了这些业务就做,没有的就不用管。
如果有的判断不了要不要交,就直接申报可以吗?
你好可以的 那就会多交
反正也不知道要不要交,按照认证的全部交,也不分万分之几了,全部放万分之三里填写,这样只有多交了。这样操作可以吗?
可以的,可以这么做。