应该是发票跨年了 她不好做账去年没做
老师好,我公司是于2018年对公户支付了8万款项给供应商,一直没有收到发票,今年打电话和对方索要发票,才知道对公公司一直注销,这个款要怎么冲销了呢。
老师,我们公司去年有一笔费用支出,公账支付的,当时出纳没有把发票给我,做的预付账款,今年出纳给我发票,发现是付款当月的开票日期,这笔账该如何调整
公司今年开始做账,去年支付款项,今年开发票,支付的时候没有走对公,而是现金支付,现在这种情况要怎么做会计分录?
请问老师,去年11月的收入发票,今年4月份作废重开了,钱在重开发票后对方才支付的,我这账要怎么做?还没有汇算清缴
请问我公司一个客户去年与我司有50万的货款合作,我司已开票已收款48万。今年我司催收2万尾款,对方要求退款48万,再重新开票给对方,再支付50万。我作为财务该怎么触及这种问题?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
去年的做不了账吗?
你好 不好做 属于去年 调整以前年度损益
那我要怎么做账呢?我去年做的应收账款,那发票作废要怎么弄?
红冲收入 在做收入就可以了
那这里要选什么原因?
第一个或者第三个 你看你的服务还是货物
服务,红冲收入具体怎么做账?分录是啥
借应收账款负数 贷、主营业务收入、负数 应交税费负数