借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

出售公司已使用过的汽车分录怎么写。应记金额是多少。汽车原值212333.33元,已折旧201716.66元,净值10616.67元。银行收款30000元开出增值税普通发票。
老师你好,公司使用过的小汽车销售处理,会计分录怎么写,已经开票了
老师好,我们汽车销售公司购买一些赠品,顾客买车赠送,我做了领用单,现在这个领用单怎么做账务处理?会计分录咋写?小白一个请指教。
老师好,请问我公司出售自有的小汽车,本月还没有开发票但是已经收到转账,本月怎么做会计分录?谢谢老师!
您好老师,公司要卖了已经使用的汽车,应该怎么开发票
请问老师,去年有一笔费用忘记记进去了,那我不计提到今年,可以算到去年吗?费用?
老师,请问一下,我从二房东租了一个门面租金三千五, 二房东租到手是2000,我现在希望二房东给我开票,那她要交多少的税?因为她不愿承担税费,要让我出。我还要交多少税钱呢?
您好老师, 借:库存商品 借:销售费用 借:主营业务成本 借:管理费用 贷:现金 这样多借一贷做一笔分录到一张记账凭证上,可以吗?
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛,请勿重复接单
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛
同属于一个集团公司,其中A公司从外部买入产品卖给B公司,B公司又卖给C公司,但是C公司当月有的计入了库存商品,有的计入了工程施工,还有的计入了主营业务成本,请问实操中编制合并报表时如何抵消呀?
公司工商咋走注销流程?
老师,你好,财务软件里做的是2024年12月31日收的款,资产报表里就会有这笔钱,如果税局查的话,也能查到这笔款是什么时候收的哈?
老师,企业开房租发票,一般纳税人是开5%还是9%的税率
为什么退休人员可以缴纳补充工伤保险?这个有什么用
利润表上收入上没有这个了吗,和申报表不一样了
你好,要想一致的话,第二个分录,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税销项,改成这个。
第一个分录,全部转入固定资产清理,第二个分录固定资产清理转出收益的一部分,如果换成其他业务收入,收益的一部分没有转出呀
最后一个 借营业外支出贷固定资产清理。
收益的和亏得都转营业外支出
对的,是的,是这么做的。