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老师 ,现做汇算清缴检查凭证发现 之前很多发票:公司名称税号开具错误,但已入账, 联系商家别人不重新开! 这种23年需要纳税调增嘛? 如果商家现在重新开具正确的,那可以不调增,直接把现在开具的发票附在之前错误的发票后面?也不做账务处理?

2024-03-28 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-28 16:08

对,没错,就是按照你下边儿这么操作就可以

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对,没错,就是按照你下边儿这么操作就可以
2024-03-28
冲销原错误往来:红冲 2024 年 9 月分录,平掉 “其他应收款 - 京东商城” 和 “其他应付款 - 法人”; 按实际入账:有票→入管理费用(附票 );无票→入管理费用(附证明 ),但汇算调增; 汇算处理:已做汇算的,补充申报调整(有票补扣,无票调增 )
2025-06-06
您好,可以,12我们暂估,2月来发票了,这是汇缴前取得发票,可以税前扣除原12月的暂估,我们了不用调增,就是原来的会计利润,相当于12月是无票费用。在2月(汇缴前)来发票了,可以税前扣除的
2025-02-20
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
不能调在 10 月,需在 11 月(红冲重开实际发生月)调账;1-9 月财务报表及企业所得税申报表需同步更正,不能仅改 4 季度报表,需与增值税更正数据匹配,确保税账、报表一致。
2025-11-21
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