借管理费用工资贷应付职工薪酬工资110 借管理费用社保贷,应付职工薪酬社保6 借应付职工薪酬工资, 贷银行存款106, 应交税费、个税,1 其他应收款个人负担的社保3 借应付职工薪酬、社保6 其他应收款、个人负担的社保3 贷银行存款

请问,工资应发110元,实发106,个税1,社保个人3,社保公司6,计提的凭证所有项都做到一张凭证怎么做呢?
计算本月工资费用,表格分别有应付工资、公司社保、公司公积金、个人社保、个人公积金、个税、和实发工资,帮忙做一个会计凭证
前两天补了2022年-2024年3月的社保 和公积金,是研发人员,今年账应该怎么做呀? 我想问的问题是:1、去年2023年的个税和工资表要怎么修改?还需要改吗? 2、计提社保医保 公积金 工资的凭证 怎么做?3、 缴纳社保医保 公积金 支付工资的凭证 怎么做?4、结转研发费用的凭证怎么做? 5、主要想问问尤其补缴的社保 医保 公积金的后续应该怎么做凭证 ?是在2023年计提上呢?还是在2024年计提呢?
朴老师:昨天的问题,我还想问一下,要是有滞纳金应该怎么做账呢?怎么计提呢? 昨天的问题: 前两天补了2022年-2024年3月的社保 和公积金,是研发人员,今年账应该怎么做呀? 我想问的问题是:1、去年2023年的个税和工资表要怎么修改?还需要改吗? 2、计提社保医保 公积金 工资的凭证 怎么做?3、 缴纳社保医保 公积金 支付工资的凭证 怎么做?4、结转研发费用的凭证怎么做? 5、主要想问问尤其补缴的社保 医保 公积金的后续应该怎么做凭证 ?是在2023年计提上呢?还是在2024年计提呢?
我们是代理记账公司,有家企业几个月发一次工资,但是每月都有交社保,每个月都有拿凭证来记账,每个月都有缴纳社保的凭证,几个月一次发放工资的凭证,这个情况我是这样记账: 收到缴纳社保的凭证 借:应付职工薪酬-工资300 贷:其他应付款-社保(个人部分)300 借:其他应付款-社保(个人部分)300 管理费用-社保(公司部分)1200 贷:应付职工薪酬-社保1200 借:应付职工薪酬-社保1200 贷:银行存款1500 几个月后收到发工资的凭证 借:应付职工薪酬-工资13800 贷:银行存款13800 最后补计提工资和个人社保 借:在建工程-工资14100 贷:应付职工薪酬-工资14100 请问这样子做有没有问题,有没有更简便的方法呢?
老师请问下固定资产处置的收益,季度申报里是填在14行资产处置收益这一栏吗
固定资产出售后收入怎样入账申报
老师,企业所得税汇算清缴的时候发现多交了几万,怎么办呢?
请问老师,应付账款—暂估45万元,需要纳税调增吗?
老师,电脑上,那个点,点在人名中间,那个点,怎么敲出来,不是在下面的点,是在中间的?
老师,扣掉成本费用的毛利是运营毛利吗?
老师 在2021年的时候买的设备给人家做工程 这个设备当时结转52万成本 但是在2023年的时候这个设备坏了 又重新买的设备给人家免费换了 导致在2023年的时候这个设备入库存商品没有结转成本 所以一直在库存商品里面挂着 2023年买设备华了58万 这个库存商品58万应该怎么处理呢 也不能总在账上挂着啊
老师,对外投资收回,需要交什么税费
您好老师去年的成本票有假的几张 这个得是不是把年度报表调账是吗? 凭证需要红冲吗?
老师我问一下个人租给合作社机器设备,交20%税,第二年能退回来吗