可以的,你这样更改没问题的,可以的。后面结账的时候,你发生的时候,他是借生产成本贷原材料等等啊。你现在转出去就没有余额了呀。

一项产品己经开票收款完结,生产成本也结转库存产品最后结转到主营业务成本了。后产生现场调试的差旅费2000元,这个入那个科目,是走生产成本转库存商品再转到主营业务成本,还是直接放在主营业务成本。
老师我们装修公司:有下面这两个问题 第一个问题:收到20万 开具20万票 方法一:借银行存款20贷应收20 借应收20贷主营业收入20 结转成本借主营业务成本15(这个是自己设置的哈)贷工程施工 方法二:借银行存款20 贷应收20 借应收:20贷工程结算20 结转成本:借主营业务成本18 合同毛利2 主营业务收入20 我按照方法一还是方法二做了这两种都对吗 (结转成本都是收到发票了的)
结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 倒是库存商品原来借方,结转就成贷方就慢慢减少了 那这个主营业务成本月末怎么处理呢
老是第一个错了结转到主营业务成本了,第二个改的对吗,如果对生产成本贷方怎么结转呢
老师,期末结转后,主营业务成本余额是零吧,下面这个明细表,第一个是我结转的主营业务成本金额,第二个是系统结转的损益金额,这两个都是主营业务成本,怎么金额会不一致
房地产开发企业 12月开具办证发票 房子已经过户了 何时去税务减少12月开具发票的土地面积
老师,我公司4月份销售自用二手车按含税收入20万申报的,11月税务机关核查说交易价格偏低,给核定了78万,让再补58的含税收入。请问11月我账务该如何处理?
给国网电力公司交了4000元电费,收回的发票有零有整比这个数大,应该怎么做账?
我们贷款利息费,银行这边一般是开票还是不开呢?入股开普通发票他们按多少来收税
老师,我公司4月份销售自用二手车按含税收入20万申报的,11月税务机关核查说交易加个偏低,给核定了78万,让再补58的含税收入。请问11月我账务还如何处理?
老师,您好!麻烦提供一份民办大学应付及预收款项的管理的文件制度,谢谢
老师你好,我想问一下我们之前每个月发给员工的工资不足5000,现在要补发之前每个月欠的工资,之前没有填个税专项扣除,现在补发工资的话超过了,这个要怎么处理,是现在填上会抵扣吗
老师,建筑施工企业(地基基础专业分包),现在总包要求人、材、机分别签合同,营业执照经营范围无材料销售,可以给总包开材料发票吗,谢谢
老师,我们客户已经要求开发票出去了,但是供应商还没开发票给我们,因为我们不打款,如果月底供应商不开发票进来,我们也只能先做暂估了吧?毕竟收入都已经开出去了
请问老师我们上个季度有盈利弥补了以前年度亏损后交了企业所得税,这个季度还有盈利的话,以前年度亏损那栏还需要填吗
老师我们鸽子蛋,平时成本都结转鸽子上了了,这个是鸽子蛋,偶尔入库,没办法结转到原材料啥的了
什么意思?那你生产成本当时发生的时候,不应该是借生产成本贷原材料、贷应付职工薪酬等等吗?
是的老师,每个月领用的材料啥的都结转到生产成本借方了,月底时候成产成本都结转到生物资产上了,借方都结转平了。但是鸽子蛋入库结转到生产成本贷方,月底怎么结转呢
那转到生物性资产里面,你不能转完的呀,因为你这一部分形成了生物性资产,一部分也行成了库存商品啊,你要分摊啊。
老师那现在怎么办呢,生产成本贷方余额怎么结转呢
建议你把这个转到生物资产里面,因为这个是属于生物资产,你之前多转了。
老师,借生产成本,贷生物资产吗
还是借。生产成本 借生物资产负数呢
哎,对这个数据就是你自己要去算一下,多少是应该分摊到库存商品这一边的,或者是你可以直接根据你生产成本的现在余额去进行转。
那根据余额老师怎么转呢
你生产成本有多少余额 全部转入生物资产就可以了
老师现在贷方的余额,怎么转呢
借,生产成本 贷,生物资产
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。