同学你好 是的 第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按 照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税率差,在本期应转出的进项税额

我想问下出口企业不申请退税进项要认证吗 认证进项是不是我们平时认证发票一样呢,还要在申报月份做进项转出免抵退税不得抵扣进项税额那里转出,出口免退税要认真进项吗
老师,生产出口企业,出口免抵退税以申报,增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出?
老师,第9行免抵退税额不得免征和抵扣,如果金额是200,是不是把200元金额要写到一般纳税增值税申报表附表一的进项税额转出呢?
老师,出口退税不得免抵和抵扣税额要在增值税申报表进项税额转出填列对吗?
免抵退申报出现 存在不得免抵税额合计与增值税纳税表差异 怎处理啊?2023有一张出口的发票不能免抵 所以这一刻进项转出
已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
商标申请费可以计入管理费用吗?
请问一下老师,个体户,1-6月是核定征收,7月开始改为查账征收,那这一年的收入,算核定征收的定额收入吗?
请问,如果一家公司老板找发票报销,经常性的,比如拿纸质滴滴车票,每次都很多,家里家庭支出油盐酱醋,还有兄弟姐妹的家庭支出,给她妈发工资,她妈都是老农民,买什么电脑冰箱啥的,还有就是通过员工名义发工资奖金,套现这些,还要继续在那任职吗?已经提出离职,很坚定,她看我确实说不动了,又被说涨工资,说是工资最近也要注销了,让在干几个月,现在怎么办?
北京工作的老师请帮忙回复一下:物业公司代转售电费,发票到底怎么开呢?打过12366不用的区:回答不一样,目前两种答复:第一:全额开具13%的发票,第二:可以针对不征税的部分,也开具不征税的。但是第一种违背了增值税的原理,没有进项税为何有销项税。第二种只有电力公司企业才能开具6开头的不征税的发票。所以现在不知道怎么开了?
老师,想在电子税务局下载已申报的企业所得税年度汇算清缴报告在哪里下载?
之前有公司一直供货走的是对私账户,然后一直没开票,现在突然说我们一直不给他开票,要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点,然后再给她开可以吗
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
个体户可以开专票吗,需要缴哪些税费,税率多少
老师,进项税额转出,意思要缴纳增值税税了是吗
是的,同学,在附表二上一填就要缴税了。
增值税申报表主表进项税额转出也要填吗?
主表的进项税额转出是附表二填好后,自动提取出来的,不用专门填
老师,上月9月退税为28万,10月申报表这个28万要交增值税的吗?
同学你好,咱们是外贸企业还是生产企业?
生产型企业
老师,9月留底税额30万,出口退税28万,这个28万可以退回账户了,到10月份销项税额25万减去进项20万等于5万要交增值税,我的9月留底税额30万,上期退税28万,增值税等于5万减去留底30万加上退税28万等于2万,还要交2万的增值税对吗?
同学你好 这个出口退税,和我们现在的留抵退税是一个意思 退给我们之后,增加了我们的应纳税额,会导致再交出去。 应该等于3才对。
老师,上期退税到账户了,本期这个上期退税要增值税对吗?
是的,同学, 借:其他应收款 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
老师,那不是相当于没有退税
和现在的留抵退税一样,实际上就是如果我们进项税额一直多,就先退给我们先用于生产经营。本质上不是税收优惠。
就刚才我说的,上期留底30万,上期退税28万,本期留底就是2万了对吗?
同学你好,退税通常在上月申报结束后,才能办理退税,所以退税是在次月。
退税是上月的,上期留底30万,上期退税28万,本期留底就是2万了是不是这样申报的
上期退税28万,同学咱们明确一下,你这个上期退税没有在上期申报表上填吧?
如果在上期申报表上填过,这月只是收到退税,不增加本期应纳税额的。
填了申报表了
直了申报表,那说明上期的留抵税额是扣除出口退税后剩余的,所以这一期计算增值税时,不能再加28万元。
本期只是收到税款, 借:银行存款 28 贷:其他应收款 28