是的 那你入库的金额就不对,入库应该是你产品的价格加上入口之前的运杂费。

老师,这个月没有销售,但是制造费用里产生了一些费用,所以我没有结转成本,那我是否要把制造费用里的数额结转到生成成本,在结转到库存商品中呢,就不结转销售成本,这样对不对
老师,咨询个问题,就是我们公司每个月进出持平,但是2月我卖出了货物,但是购进的票未回,也未确认应付帐款,成本结转库存是0,报表是平的。但是我3月购进2.3月的货物和3月销售,系统自带的成本结转出来的数据就不对了,我可以手动全部结转吗,但是2月零库存,我还需要调整吗?
老师,我们是是冻品公司的,这是我们的外账因为外账没有进销存系统的,就很快发票做账而已,但是我们是有库存的企业,这样采购进来不能全部结转成本吧?但是又没有进项存很快出库来结转成本,这样我要怎么结转,结转多少呢?
老师你好,这个系统的销售成本结转是按营业收入的80%自动结转,我觉得应该是我库存的出库金额,对吗?但是我的库存,我没做购进的运费,购进运费做到销售费用了,不对吧。
老师,帮我看一下这个分录 有误吗?我看有个会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?
请问一般纳税人平台用公司名义开的,但绑定是法人的银行卡,收款给钱都是法人账户,取回服务费的进项票也是写公司名称,现在需要查进项票流水,可是那个时候都是法人账户转款,有什么风险呢
小型微利企业,企业所得税汇算清缴需要报哪些表啊
有一年转股的时候有分红,是企业接受的分红,享受什么优惠,但是长期股权投资为0,没有实缴,是否享受优惠
商场电费或者租金逾期缴纳的滞纳金,对应开票内容也是对应正常的电费和租金,做租金、电费,还是做营业外支出
老师,建筑行业预交增值税,所得税税率多少
老师,初级农产品免税吗
老师资金池怎么做我们不太懂麻烦您给我说一下
老师好 能用公司公户为公司领导支付个人物业费并收取发票吗
收到税务个税三代手续费返还怎么账务处理
@朴老师,老师,经核查,5-150#、5-151#凭证对一笔金额为56,360元的款项进行坏账核销的账务处理,2022年走过会议纪要,23没有核销报告,24年出的核销报告,今年核销了,还需要会议纪要和签批吗?
成本结转呢?两个问题老师只回答了一个
你好,成本结转应该是你销售数量乘以入库价格
老师还有个问题,8月我卖了1400件产品给A,他在9月退货1000件,我转卖给b客户了,这个时候我怎么处理A的账务,借银行存款,贷应收账款吗。
当时你卖给他的时候确认了收入吗?
确认了 的
哦,那应该是借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
然后你再去销售出去,再确认收入就可以。
应收帐款不管他吗,我现在应收冲了不对了
当时完整的分录你写一下。
你销售给a的分录完整的写一下。
借应收,贷主营业务 应交税费;借银行存款,贷应收账款;月末结转,然后现在退款
借银行存款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数 然后你在销售给其他的公司,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
借银行存款负数, 贷主营业务收入负数、都是负数,我做成正数了,借银行,贷应收了,老师也就是说a公司的应收帐款不变了吗
需要做应收账款的,你钱都给人家退回去了,不用做应收账款。直接银行存款在贷方就可以的,给你写的是借方负数不就是贷方吗?
此时应收呢
你好,应收不用做处理的,应收本来就没有余额,不是吗?
应收一个借方一个贷方,没有余额了。