是的 那你入库的金额就不对,入库应该是你产品的价格加上入口之前的运杂费。

老师,这个月没有销售,但是制造费用里产生了一些费用,所以我没有结转成本,那我是否要把制造费用里的数额结转到生成成本,在结转到库存商品中呢,就不结转销售成本,这样对不对
老师,咨询个问题,就是我们公司每个月进出持平,但是2月我卖出了货物,但是购进的票未回,也未确认应付帐款,成本结转库存是0,报表是平的。但是我3月购进2.3月的货物和3月销售,系统自带的成本结转出来的数据就不对了,我可以手动全部结转吗,但是2月零库存,我还需要调整吗?
老师,我们是是冻品公司的,这是我们的外账因为外账没有进销存系统的,就很快发票做账而已,但是我们是有库存的企业,这样采购进来不能全部结转成本吧?但是又没有进项存很快出库来结转成本,这样我要怎么结转,结转多少呢?
老师你好,这个系统的销售成本结转是按营业收入的80%自动结转,我觉得应该是我库存的出库金额,对吗?但是我的库存,我没做购进的运费,购进运费做到销售费用了,不对吧。
老师,帮我看一下这个分录 有误吗?我看有个会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?
认缴出资10万,结果多打款1000怎么处理 按照资本公积还是借款往来
老师您好,2022年发生的成本票,不合格今年发现了错误,今年能开一张发票顶替2022年的成本发票吗?该怎么处理呢
老师,工厂里面干了活代开劳务费发票,现在开什么税收分类编码
老师你好,个体工商户,他是核定征收开多少收入的话,就按减半征收,那他的银行流水发票工资薪酬这些还要做报表里面去吗?
出口退税公司,取得的报关费发票可以是普票吗?还是说后期要退税,需要专票
请问变更注册地后如何在电子税务局上变更主管税务机关?
同仁堂 安宫降压丸,规格是32g/瓶*1瓶/盒,供应商的随货单同行单也是32g/瓶*1瓶/盒,但供应商发票规格却开成了32g,少了/瓶/盒,商品单位开了盒,请这种发票可以收吗
老师好,24年的一张成本专票业务忘了交财务,今年财务入账的话,怎么做账啊?
请问电子税务局上变更主管税务机关
老师,委托加工物质收回货款,但是发票暂时没收到,事后收到,怎么写会计分录,谢谢
成本结转呢?两个问题老师只回答了一个
你好,成本结转应该是你销售数量乘以入库价格
老师还有个问题,8月我卖了1400件产品给A,他在9月退货1000件,我转卖给b客户了,这个时候我怎么处理A的账务,借银行存款,贷应收账款吗。
当时你卖给他的时候确认了收入吗?
确认了 的
哦,那应该是借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
然后你再去销售出去,再确认收入就可以。
应收帐款不管他吗,我现在应收冲了不对了
当时完整的分录你写一下。
你销售给a的分录完整的写一下。
借应收,贷主营业务 应交税费;借银行存款,贷应收账款;月末结转,然后现在退款
借银行存款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数 然后你在销售给其他的公司,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
借银行存款负数, 贷主营业务收入负数、都是负数,我做成正数了,借银行,贷应收了,老师也就是说a公司的应收帐款不变了吗
需要做应收账款的,你钱都给人家退回去了,不用做应收账款。直接银行存款在贷方就可以的,给你写的是借方负数不就是贷方吗?
此时应收呢
你好,应收不用做处理的,应收本来就没有余额,不是吗?
应收一个借方一个贷方,没有余额了。