是的 那你入库的金额就不对,入库应该是你产品的价格加上入口之前的运杂费。
车间买了两把卡尺该计入什么科目
抵扣勾选的发票需要进项税转出,勾选系统需要操作吗?
老师您好,充电桩发票怎么开
老师 企业从银行贷款支付的利息 没有取得发票,汇算清缴需要纳税调增吗?
老师,请问分配利润的分录是,计提:借方:利润分配--应付利润 贷方:应付利润 支付时:借方 应付利润 贷方 银行存款,是这样吗
老师 建筑劳务公司 在项目地预缴了3个点税款,还需要在归属地在缴税吗
#提问#老师 房地产开发企业预收账款和预交土地增值税计税依据有差额,预收账款和印花税计税依据有差额,让写情况说明,从哪几个方面着手?
老师,对方开发票金额运费和加税点都在内了,做表格当附件能反应出来吗
我是一般纳税人,可以要求对方开具1%的非学历教育服务*培训费的专票吗?对方说不能开。
老师,我为啥一季度开票额那里查询,销项税额和申报表不一样啊
成本结转呢?两个问题老师只回答了一个
你好,成本结转应该是你销售数量乘以入库价格
老师还有个问题,8月我卖了1400件产品给A,他在9月退货1000件,我转卖给b客户了,这个时候我怎么处理A的账务,借银行存款,贷应收账款吗。
当时你卖给他的时候确认了收入吗?
确认了 的
哦,那应该是借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
然后你再去销售出去,再确认收入就可以。
应收帐款不管他吗,我现在应收冲了不对了
当时完整的分录你写一下。
你销售给a的分录完整的写一下。
借应收,贷主营业务 应交税费;借银行存款,贷应收账款;月末结转,然后现在退款
借银行存款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数 然后你在销售给其他的公司,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
借银行存款负数, 贷主营业务收入负数、都是负数,我做成正数了,借银行,贷应收了,老师也就是说a公司的应收帐款不变了吗
需要做应收账款的,你钱都给人家退回去了,不用做应收账款。直接银行存款在贷方就可以的,给你写的是借方负数不就是贷方吗?
此时应收呢
你好,应收不用做处理的,应收本来就没有余额,不是吗?
应收一个借方一个贷方,没有余额了。