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老师你好,这个系统的销售成本结转是按营业收入的80%自动结转,我觉得应该是我库存的出库金额,对吗?但是我的库存,我没做购进的运费,购进运费做到销售费用了,不对吧。

老师你好,这个系统的销售成本结转是按营业收入的80%自动结转,我觉得应该是我库存的出库金额,对吗?但是我的库存,我没做购进的运费,购进运费做到销售费用了,不对吧。
2022-10-23 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-23 17:56

是的 那你入库的金额就不对,入库应该是你产品的价格加上入口之前的运杂费。

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快账用户7112 追问 2022-10-23 17:57

成本结转呢?两个问题老师只回答了一个

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齐红老师 解答 2022-10-23 17:58

你好,成本结转应该是你销售数量乘以入库价格

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快账用户7112 追问 2022-10-23 23:22

老师还有个问题,8月我卖了1400件产品给A,他在9月退货1000件,我转卖给b客户了,这个时候我怎么处理A的账务,借银行存款,贷应收账款吗。

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齐红老师 解答 2022-10-24 08:15

当时你卖给他的时候确认了收入吗?

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快账用户7112 追问 2022-10-24 09:10

确认了 的

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齐红老师 解答 2022-10-24 09:12

哦,那应该是借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。

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齐红老师 解答 2022-10-24 09:12

然后你再去销售出去,再确认收入就可以。

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快账用户7112 追问 2022-10-24 09:33

应收帐款不管他吗,我现在应收冲了不对了

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齐红老师 解答 2022-10-24 09:36

当时完整的分录你写一下。

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齐红老师 解答 2022-10-24 09:36

你销售给a的分录完整的写一下。

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快账用户7112 追问 2022-10-24 14:45

借应收,贷主营业务 应交税费;借银行存款,贷应收账款;月末结转,然后现在退款

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齐红老师 解答 2022-10-24 14:47

借银行存款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数 然后你在销售给其他的公司,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。

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快账用户7112 追问 2022-10-24 14:50

借银行存款负数, 贷主营业务收入负数、都是负数,我做成正数了,借银行,贷应收了,老师也就是说a公司的应收帐款不变了吗

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齐红老师 解答 2022-10-24 14:56

需要做应收账款的,你钱都给人家退回去了,不用做应收账款。直接银行存款在贷方就可以的,给你写的是借方负数不就是贷方吗?

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快账用户7112 追问 2022-10-24 15:00

此时应收呢

此时应收呢
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齐红老师 解答 2022-10-24 15:12

你好,应收不用做处理的,应收本来就没有余额,不是吗?

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齐红老师 解答 2022-10-24 15:12

应收一个借方一个贷方,没有余额了。

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