普通发票3%的业务不需要缴纳增值税的,需要填写无票收入,印花税也得申报。

请问老师!小规模纳税人定期定额征收的核定一个月45000~那意思是我一个月开票超过这个金额就要缴纳个税是吗?一个季度开票没超45万不缴纳增值税还是不超135000万不缴纳增值税?
老师,我们是小规模纳税人,建筑公司,季度开票2180734.87,那我要不要上增值税,还有印花税是不是也填开票收入吗?还有就是小规模纳税人月度超100万是不是就要变一般纳税人
我公司是小规模,这个月要开500多万的发票,这样下季度就会升一般纳税人,那超过500多万收入是按小规模的税率交增值税还是一般纳税人的税率交增值税
小规模纳税人有个季度开票收入是30万,其他季度都超超过30万,那是不是就是那30万的一个季度是免增值税还是全不免增值税
老师,小规模纳税人是不是只要开专票,就要缴纳增值税和附加税?不管季度超不超30万
原材料出库是四舍五入的差额,这样账上数量都已清零,但金额有点余额,这个余额怎么处理呢
公司开进来足疗发票1万元怎么办?
请问付境外外贸平台的费用代扣代缴增值税,还需要代扣代缴所得税吗?有劳务租金,其他所得,没有服务费这种?
小型微利企业印花税减半需要在哪填写呀
老师,现在个体户上了平台的平台自动对接税务,客户7—9这个季度是旺季大概有一百来万的收入,还要就是节假日多一点,其他月份的收入大概就十来万的收入,这个的话他的经验所得怎么样可以少交一点税呢,增值税是不是就没有办法了
2022年度对方开具给我公司一张13%的增值税专票(我公司税率是13)已经抵扣认证了,现在对方税务局查到了他们没有权利开13个点,只能开6个点的发票,现在需要红冲,对我们这边税务局有没有什么问题?
控股股东不能成为企业法定代表人吗?现实生活中好像都是这样的
老师,实操系统六月份报税利润表数据填错了,怎么才能清空数据重新练习?谢谢!
小型微利企业印花税减半,怎么操作呀
老师,申报个税的收入是按缴费工资,还是缴费基数
累计12个月销售额超过500万,需要转一般纳税人。
好的,老师那我印花税按开票收入交吗
可以的,可以这么做的。
还有就是我的季度收入是2180734.87,但是成本才1052032.45,成本是不是有点少了?这是不是就得多上企业所得税
你好,你可以暂估的你的成本,具体的是多少步,看发票。
老师,刚才那数是实际开票成本,再怎么暂估,又怎么做账呢?
你好,那你的利润实际就是很高啦。
没法再在乎你的成本啦,因为你的成本就是这些。
没法再暂估你的成本,因为你的成本就是这些。
老师我如果想再转点成本,但是票还没有到,这样怎么做账?
就是利润太高了,想少上点企业所得税嘛?老师再怎么转一下呢?求指点
借工程施工贷应付账款暂估,借主营业务成本贷工程施工。
老师再也没有别的科目,我们的工程主要还没有结算,那我下月再怎么做账呢?
这个月发票到了红冲我上面的,然后再做发票的。
我们没有挂的应付账款呀?
你好,暂估不是让你暂估,你没有挂哪个科,那你挂了哪个科目预付账款吗?暂估本来就是一个不准确的,你体现了暂估应付账款暂估有问题吗?
你不用这个科目自己设置一个。
你想设置哪一个就设置哪一个,到时候红冲的时候,你红能红冲了就行。
怎么红冲?
借应付账款暂估贷工程施工 借工程施工贷主营业务成本,这个就是红冲。
那老师可不可以再给几个科目,我可以应付账款暂估比收入大嘛,这样利润就负了,不用交企业所得税了
可以的,可以这么做。
这样不会有什么问题吧?
你好,这样没有问题的啊。