普通发票3%的业务不需要缴纳增值税的,需要填写无票收入,印花税也得申报。

小规模纳税人季度纳税开票不超45万,但是我一个月超过了15万,那要交税吗?还是三个月加起来不超过45万就好了?
请问老师!小规模纳税人定期定额征收的核定一个月45000~那意思是我一个月开票超过这个金额就要缴纳个税是吗?一个季度开票没超45万不缴纳增值税还是不超135000万不缴纳增值税?
老师,请教个问题,比如说我小规模这月开票1000万,超过了500万就要升成一般纳税人是不,那这月的1000万还是按照小规模纳税吗?就是没有增值税只有所得税是吗?
老师,我们是小规模纳税人,建筑公司,季度开票2180734.87,那我要不要上增值税,还有印花税是不是也填开票收入吗?还有就是小规模纳税人月度超100万是不是就要变一般纳税人
我公司是小规模,这个月要开500多万的发票,这样下季度就会升一般纳税人,那超过500多万收入是按小规模的税率交增值税还是一般纳税人的税率交增值税
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
累计12个月销售额超过500万,需要转一般纳税人。
好的,老师那我印花税按开票收入交吗
可以的,可以这么做的。
还有就是我的季度收入是2180734.87,但是成本才1052032.45,成本是不是有点少了?这是不是就得多上企业所得税
你好,你可以暂估的你的成本,具体的是多少步,看发票。
老师,刚才那数是实际开票成本,再怎么暂估,又怎么做账呢?
你好,那你的利润实际就是很高啦。
没法再在乎你的成本啦,因为你的成本就是这些。
没法再暂估你的成本,因为你的成本就是这些。
老师我如果想再转点成本,但是票还没有到,这样怎么做账?
就是利润太高了,想少上点企业所得税嘛?老师再怎么转一下呢?求指点
借工程施工贷应付账款暂估,借主营业务成本贷工程施工。
老师再也没有别的科目,我们的工程主要还没有结算,那我下月再怎么做账呢?
这个月发票到了红冲我上面的,然后再做发票的。
我们没有挂的应付账款呀?
你好,暂估不是让你暂估,你没有挂哪个科,那你挂了哪个科目预付账款吗?暂估本来就是一个不准确的,你体现了暂估应付账款暂估有问题吗?
你不用这个科目自己设置一个。
你想设置哪一个就设置哪一个,到时候红冲的时候,你红能红冲了就行。
怎么红冲?
借应付账款暂估贷工程施工 借工程施工贷主营业务成本,这个就是红冲。
那老师可不可以再给几个科目,我可以应付账款暂估比收入大嘛,这样利润就负了,不用交企业所得税了
可以的,可以这么做。
这样不会有什么问题吧?
你好,这样没有问题的啊。