普通发票3%的业务不需要缴纳增值税的,需要填写无票收入,印花税也得申报。
小规模纳税人季度纳税开票不超45万,但是我一个月超过了15万,那要交税吗?还是三个月加起来不超过45万就好了?
老师,我们是小规模纳税人,建筑公司,季度开票2180734.87,那我要不要上增值税,还有印花税是不是也填开票收入吗?还有就是小规模纳税人月度超100万是不是就要变一般纳税人
我公司是小规模,这个月要开500多万的发票,这样下季度就会升一般纳税人,那超过500多万收入是按小规模的税率交增值税还是一般纳税人的税率交增值税
小规模纳税人有个季度开票收入是30万,其他季度都超超过30万,那是不是就是那30万的一个季度是免增值税还是全不免增值税
老师,小规模纳税人是不是只要开专票,就要缴纳增值税和附加税?不管季度超不超30万
下列各项中,属于注册会计师在审计报告中增加强调事项段的有()。A.注册会计师在审计报告⽇后知悉了某些事实,并且出具了新的审计报告或修改了审计报告B.财务报表按照特殊⽬的编制基础编制C.运⽤持续经营假设是适当的,但存在重⼤不确定性,且财务报表对重⼤不确定性已作出充分披露D.说明审计报告仅提供给财务报表预期使⽤者,不应被分发给其他机构或⼈员老师您好,为什么不选C呢?
收益性支出和资本性支出具体啥意思?
请问第十题错在哪里了
老师,请问公司收到的个人所得税代扣代缴手续费,要放入哪个科目啊,涉及到哪些税种啊
员工出差不想自己垫费用,走公司预支了一部分备用金,这个怎么怎么做账
公司全额承担社保费,含个人部份,能不计提吗?直接在缴纳之后做成,借:管理费用-社保(单位+个人部份) 贷:银行存款吗 汇算清缴时把个人部份调增
转移书据印花税说多少
老师,单位开车出差,车辆加油的费用,做如下分录对么?借: 管理费用-差旅费,贷:现金,行么?
你好,房地产中介公司的销售中介的工资可以做主营业务收入吗。
自然人电子税务局网页端,法人扫码后,点哪里进行企业个税申报。
累计12个月销售额超过500万,需要转一般纳税人。
好的,老师那我印花税按开票收入交吗
可以的,可以这么做的。
还有就是我的季度收入是2180734.87,但是成本才1052032.45,成本是不是有点少了?这是不是就得多上企业所得税
你好,你可以暂估的你的成本,具体的是多少步,看发票。
老师,刚才那数是实际开票成本,再怎么暂估,又怎么做账呢?
你好,那你的利润实际就是很高啦。
没法再在乎你的成本啦,因为你的成本就是这些。
没法再暂估你的成本,因为你的成本就是这些。
老师我如果想再转点成本,但是票还没有到,这样怎么做账?
就是利润太高了,想少上点企业所得税嘛?老师再怎么转一下呢?求指点
借工程施工贷应付账款暂估,借主营业务成本贷工程施工。
老师再也没有别的科目,我们的工程主要还没有结算,那我下月再怎么做账呢?
这个月发票到了红冲我上面的,然后再做发票的。
我们没有挂的应付账款呀?
你好,暂估不是让你暂估,你没有挂哪个科,那你挂了哪个科目预付账款吗?暂估本来就是一个不准确的,你体现了暂估应付账款暂估有问题吗?
你不用这个科目自己设置一个。
你想设置哪一个就设置哪一个,到时候红冲的时候,你红能红冲了就行。
怎么红冲?
借应付账款暂估贷工程施工 借工程施工贷主营业务成本,这个就是红冲。
那老师可不可以再给几个科目,我可以应付账款暂估比收入大嘛,这样利润就负了,不用交企业所得税了
可以的,可以这么做。
这样不会有什么问题吧?
你好,这样没有问题的啊。