你好 把其他应收分录 补上就可以

老师您好,我想咨询下,我公司之前租了个人房租,交了押金1300元,现在由于我公司退房租,房东只退了650元押金,那我记账是借:银行存款650 营业外支出650 贷:其他应收款1300 。那这张记账凭证的附件该粘贴些什么? 银行回单还需要啥?
老师问下之前账上没挂其他应收款一房租押金,现在银行收到押金退回了,凭证怎么做,培训机构,要借银行存款,借管理费用负数冲回吗
请问老师,收到租金退款,本来应该是借银行存款,贷管理费用借方负数,我做成了借银行存款,管理费用贷方,现在要怎么调
老师我想问一下,之前交房租给了一千块押金,做的会计分录是 借:其他应收款-个人往来 1000 贷:银行存款 1000 现在这笔钱收不回来了,应该怎么写分录做账
你好老师,我上个月付了一笔水电物管装修押金,当时记了,借管理费用物业费,其他应收款水电押金、装修押金,借银行存款,现在我们公司不装修了,物业装这笔钱退回给我们,我现在要如何做这个分录?
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
那凭证都怎么做
补录是做,之前银行也不知道什么时间付出去的
补录怎么做
先把银行回单打印出来。然后核对一下有没有做帐?没有做帐了,就补上。
其他应付款有这家公司,我做到其他应付货方可以吧
其他应收款贷方负数是指人家欠我们钱吧
借其他应收款收取押金这一方。 贷银行/现金 建议你用其他应收款
这样会银行不平了,之前不知道怎么付出去的
那您就问一下,经手人是怎样付出去的? 。银行付的贷方是银行存款。个人代付的是其他应付款。